你好,你的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費會減少,銀行存款減少 填寫應(yīng)交-實際繳納的。
老師,小企業(yè)會計準則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費19000,繳納時 借 應(yīng)交稅費19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務(wù)報表上資產(chǎn)負債表取數(shù)始終差3000
老師,請問六稅兩費減半政策,公司2021年匯算清繳是屬于小微企業(yè),現(xiàn)在是享受了這個政策,但是2022年按公司擴大規(guī)模資產(chǎn)總計已經(jīng)超過了五千萬,后面是不是要把享受減半的部分補稅交上去啊
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,小規(guī)模公司,去年12月沒有計提所得稅,利潤表利潤總額和凈利潤都是411,今年5月匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅15元,5月補提分錄,借 利潤分配_未分配利潤15,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅15,目前資產(chǎn)負債表年初數(shù)的未分配利潤數(shù)還是411,怎樣才能改為411-15=396這個年初數(shù),多謝
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調(diào)整上年利潤的嗎?需要計入當年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
一般納稅人證明有稅務(wù)蓋章的,要在電子稅務(wù)局哪里下載
老師,那這樣合理嗎?稅局會問為什么讓別人代付工資呢?
老師 公司變更財務(wù)負責(zé)人需要怎么操作
我公司用一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn) 這個步驟怎么做
老師,中秋節(jié)發(fā)給員工的月餅,沒有發(fā)票有收據(jù)可以入賬嗎,到時候會算調(diào)整
運輸公司從汽貿(mào)公司借款,怎么做分錄
甲方付給公司工程款,貸方是應(yīng)收賬款嗎
銀行給我們開出承兌20萬,我們怎么記賬
老師好,我司是一般納稅人,2010年開始營業(yè),主營業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,公司一直以來都沒有申請自產(chǎn)自銷歸類事項,但是自產(chǎn)自銷的苗木是按0稅率開具的,請問這樣做可以嗎
銀行給我們開出承兌20萬,我們怎么記賬