借銀行存款貸其他應付款 分紅借主營業(yè)務成本或者銷售費用貸銀行存款
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊時公司章程規(guī)定由2個人共同出資,出資額2000萬,各占注冊資本50%,出資時間為2030年6月22日,至今未見出資款入帳。 問題: 1、出資人沒有出資,那公司就沒有所有者權益“實收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個投資有限公司簽了一個“項目回填及后期土地利用合作經(jīng)營協(xié)議書”,項目名稱:芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項目用地資源、項目申報等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬作為入股方式。利潤分配:甲40%、乙60% 項目交地及租金計算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項目與另外2個人簽訂了合作經(jīng)營合同。其中:一個人(周某某)以上述項目每1%的份額折合人民幣5萬元入股10%股份和股權,計50萬元共同合作從事項目回填;另一個人(李某某)以上述項目每1%份額折合人民幣8萬元入股5%股份和股權,計40萬元共同合作從事項目回填。這兩個人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會計分錄?
請教一下,收到單個項目的投資款,不是投公司的,只投項目,不還本金的,應該怎么做會計分錄入帳?后期按利潤分紅
老師,我們公司有三個項目,銀行賬戶共用的,但是各個項目盈利要做分開。假如項目一老板要投資300萬,項目二老板要投資100萬,項目三老板要投資100萬。按照這個計劃,投完即止,每個項目各收到的收入再去周轉(zhuǎn)。最后看盈利多少,我該怎么做合適。從利潤表也看不出來每個項目投沒投夠?
我公司量一人有限責任公司,主營光伏發(fā)電,目前投資學校建設光伏發(fā)電項目,資金不足,公司股東找了其他幾個人把款項打入公司基本戶。請問:1、錢已經(jīng)是不能退回去了,這種情況要怎么規(guī)避風險?收到的這種項目投資要計入什么科目方便銀行貸款?可以由法人和投資人寫一個協(xié)議,按投資額后期分配收益嗎2、像這種企業(yè),由公司出資去投入建設,發(fā)生的費用是先計入在建工程,后期工程完工計入固定資產(chǎn)對嗎?
我們公司有一個項目,因為資金周轉(zhuǎn)不足,拉了幾家公司來投資這個項目,這幾家公司只分配該項目利潤,合作結束后退回合作金。請問幾家公司投入的資金計入什么科目?該項目利潤分配計入什么科目?
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認繳出資額的最晚繳足期限應為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了危化證后才開始經(jīng)營),所以我當時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務局里面有沒操作過,分錄后面也沒結轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務我也沒在結轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應交稅費-應交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
主營業(yè)務成本或銷售費用都沒有發(fā)票,匯算時是要調(diào)整嗎?
對的,是的,需要這么做的