你好;? 你們這個(gè)是具體什么欄次? ?企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的嗎? ?
老師,您好,我家是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填火炬年報(bào),但是我們享受的是小型微利減免,享受高新技術(shù)減免我填0可以嗎
老師,我小微企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),第一年天高新年報(bào),然后減免稅總額,這個(gè)怎么填啊
老師好,高新小微型制造業(yè),我現(xiàn)在報(bào)統(tǒng)計(jì)局年報(bào),這個(gè)高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額,怎么算呢
享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免 : 指報(bào)告期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)按照國家有關(guān)政策依法享受的企業(yè)所得稅減免額,按填報(bào)期當(dāng)年稅務(wù)部門實(shí)際減免的稅額填報(bào)。 這句怎么理解?還是不理解,享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,指哪個(gè)
請問老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)也是小型微利企業(yè),企業(yè)2023年應(yīng)納稅所得額是1萬多,是不是小型微利企業(yè)25%*20%和高新技術(shù)企業(yè)15%的政策只能用一個(gè)?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
不是是火炬手里面的
就是這個(gè)
我匯算清繳還沒做,這個(gè)數(shù)據(jù)還不知道啊對吧,我是預(yù)填么
是這個(gè)表
這個(gè)圖片
減免稅總額我是根據(jù)那個(gè)填啊
你好;? ?你們有研發(fā)費(fèi)用發(fā)生沒有; 根據(jù)這個(gè)計(jì)算 ;按照你們3季度報(bào)的數(shù)據(jù); 你季度的時(shí)候報(bào)加計(jì)扣除沒有嘛? ?
季度的時(shí)候沒有加計(jì)扣除,是準(zhǔn)備匯算清繳一起做,但是有研發(fā)費(fèi)用的
你好;? ? ?你有好多研發(fā)費(fèi)用? ?;形成資產(chǎn)了嗎??
我是搞得19—21年那三年度審計(jì)啥的,然后2022年提報(bào)上去的,然后今年要填寫這個(gè)火炬手年報(bào),有研發(fā)費(fèi)用57萬,沒形成資產(chǎn)吧,這個(gè)是領(lǐng)導(dǎo)為了那個(gè)高新補(bǔ)助,弄的
你好;?根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,高新技術(shù)企業(yè)符合條件的研究開發(fā)費(fèi)用可實(shí)施100%的加計(jì)扣除?!?
那我季報(bào)沒填,那現(xiàn)在這個(gè)火炬手年報(bào),我要怎么填啊
你好; 按照你實(shí)際發(fā)生的寫? ;去計(jì)算寫即可; 這個(gè)? ? 是可以的; 不影響的??
那個(gè)減免我不知道怎么填,填預(yù)估數(shù)么
就輸預(yù)估填寫是么,那我加計(jì)扣除減免怎么填啊,填減免57萬么還是怎么計(jì)算啊
你好;? ?比如我舉例下 ; 營業(yè)利潤1100萬,不符合小微優(yōu)惠政策了。 研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額是100萬,可以加計(jì)扣除75%,加計(jì)扣除減免額:100*75%=75, 應(yīng)納稅所得額:1100-75=1025 企業(yè)所得稅25%,1025*25%=256.25 高新技術(shù)企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅:1025*15%=153.75 所得稅減免稅額=256.25-153.75=102.5.
那我是符合小微企業(yè)的,老師您在幫我舉個(gè)例子唄,我利潤低,只有19萬
你好;符合小微企業(yè)的話; 就是? ? 利潤總額*25%? - 利潤總額 *2.5%? (假如符合100萬以下的話? ?)
那我享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免就是0,研發(fā)加計(jì)扣除也是0么
還是說小微減免+加計(jì)扣除減免
你好 1;? ? ? ? ?你小微企業(yè)和15%稅率只能選擇一種哈; 不能重疊享受的;? ? ? ?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除? ? 符合要求都可以享受的?
那我那個(gè)表怎么填數(shù)據(jù)啊,小微的19萬*【25%-2.5%】+研發(fā)57萬*2.5%么
你好;? ? 你符合小微企業(yè)減免金額就這樣來算的;? ? ? 是的? ??
減免稅額:小微的19萬*【25%-2.5%】+研發(fā)57萬*2.5% 享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免:0 研發(fā)加計(jì)扣除減免:57萬*2.5% 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免:0
是這樣理解對吧
?你好1;? ?你確定你是選擇符合的小微還是15%來計(jì)算哈;? 確定好了; 是小微就按照上面計(jì)算即可;? ? ?