同學(xué)你好,一般情況下,按當(dāng)年的利潤總額直接乘以(25%-15%),得出來的數(shù),
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報(bào)火炬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個(gè)減免額按哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫呢?
”其中:享受高新技術(shù)企業(yè)政策減免所得稅“這句話怎么理解
高企所得稅減免額 指報(bào)告期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)按照國家有關(guān)政策依法享受的企業(yè)所得稅減免額。按電子稅務(wù)局里查詢到的減費(fèi)降費(fèi)賬單的數(shù)據(jù)填寫可以嗎?還是按哪里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的
享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免 : 指報(bào)告期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)按照國家有關(guān)政策依法享受的企業(yè)所得稅減免額,按填報(bào)期當(dāng)年稅務(wù)部門實(shí)際減免的稅額填報(bào)。 這句怎么理解?還是不理解,享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,指哪個(gè)
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請,顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無法更正第二季度的報(bào)表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個(gè)體戶李潤超200萬,按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營個(gè)稅
老師請問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝?。?/p>
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦