同學(xué)你好 補(bǔ)計提就可以了
老師好,想問一下,如果12月份計提年終獎金如果50萬,那實(shí)際到2023年2月才知道實(shí)際只有40萬,那預(yù)提多了的10萬賬務(wù)要進(jìn)行怎么處理呀。
老師,請問去年12月賬上計提的年終獎比1月份發(fā)放的時候多了,我一月份賬務(wù)上需要怎么處理呢?比如計提十萬,實(shí)際發(fā)放5萬
老師好,想請教一下,2022.12月績效獎金暫估100萬,1月份發(fā)放實(shí)際為105萬元。那1月份多發(fā)放5萬元要怎么做賬呀
老師好,想請教一下,2022.12預(yù)提年終獎金50萬,可今年1月份實(shí)際發(fā)放了60萬。那多發(fā)10萬賬務(wù)要怎么處理呀
老師好,想問一下,22.12月份計提年終績效獎金為100萬,可實(shí)際發(fā)放了110萬,想問一下老師,這個10萬在會計上要怎么處理呀。
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營業(yè)務(wù)收入。
匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務(wù)招待費(fèi)記到銷售費(fèi)用里了
我們需要給貝殼開發(fā)票,需要增票,問題是這個怎么上傳購銷合同呢?
老師單位里的短期貸款利息不預(yù)提也行嗎,直接走財務(wù)費(fèi)用
代賬24年暫估了應(yīng)付款10萬(沒有實(shí)際業(yè)務(wù)),現(xiàn)在沒發(fā)票匯算調(diào)增,會計分錄借應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款,貸利潤分配一未分配利潤,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)這10萬是等于利潤吧,匯算清繳補(bǔ)了所得稅。那6月份季報還會產(chǎn)生所得稅嗎
把固定資產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)廢品賣掉的,分錄怎么處理,要開票嗎
匯算清繳有個傭金手續(xù)費(fèi)調(diào)增的,但是那些發(fā)票并沒有做賬,還要不要調(diào)增?
老師好!咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結(jié)業(yè),剩下的物料食材需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點(diǎn)的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,補(bǔ)提會計分錄不知如何做呢
借:本年利潤-末分配利潤 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎金10萬,對不
同學(xué)你好 不對 是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計制度
這個過時作廢了不是嗎
啊,老師。請指導(dǎo)一下,不知如何做了。
那要用什么科目的呀。一直認(rèn)為還是用以前年度損益科目,可最終也是放在利潤分配--末分配利潤科目
同學(xué)你好 你用小企業(yè)會計準(zhǔn)則 然后直接用利潤分配未分配利潤