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老師,請問去年12月賬上計提的年終獎比1月份發(fā)放的時候多了,我一月份賬務(wù)上需要怎么處理呢?比如計提十萬,實際發(fā)放5萬

2023-01-31 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-31 15:55

你好? 實際哪個是正確的數(shù)呢?

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快賬用戶8144 追問 2023-01-31 15:56

實際5萬啊,計提多了,按之前年度計提的

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齊紅老師 解答 2023-01-31 15:58

你好 多的紅沖 ,借 應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益 調(diào)整??

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快賬用戶8144 追問 2023-01-31 15:59

沖5萬嗎?我工資計提時進的管理費用,也需要重回嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 16:01

你好 是的? 沖多的5萬 是沖回?

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快賬用戶8144 追問 2023-01-31 16:14

老師,我計提的時候?qū)懡韫芾碣M用10萬貸應(yīng)付職工薪酬10萬,我1月份發(fā)了5萬,憑證應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 16:37

發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬5,貸銀行存款5

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快賬用戶8144 追問 2023-01-31 16:40

之前計提的需要調(diào)整的分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 17:11

你好 多的紅沖 ,借 應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益 調(diào)整

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快賬用戶8144 追問 2023-01-31 17:13

管理費用多計提的部分呢?因為我計提是借管理費用10萬 貸應(yīng)付職工薪酬10萬

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齊紅老師 解答 2023-01-31 17:15

業(yè)務(wù)跨年了,損益科目用以前年度損益調(diào)整科目代替

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快賬用戶8144 追問 2023-01-31 17:32

借以前年度損益調(diào)整,貸管理費用(借方負數(shù))嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 17:37

不是, 是借 應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益 調(diào)整

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快賬用戶8144 追問 2023-01-31 18:34

多計提的管理費用不需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 18:49

后面發(fā)你的分錄就是調(diào)整管理費用的? ? 業(yè)務(wù)跨年了,損益科目管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替了

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你好? 實際哪個是正確的數(shù)呢?
2023-01-31
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。 匯算清交,增加你的費用,減少利潤。
2022-03-31
你好,年終獎12月計提本年成本費用,1月份實際發(fā)放發(fā)現(xiàn)比12月計提數(shù)還要多,這種情況需要補做計提分錄
2020-12-30
您好,建議沒有結(jié)去年賬的話,直接在去年賬中補錄。
2021-02-03
你好!這個你是打算當做去年的金額計入嗎還是想當今年的
2021-04-19
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