你好? 實際哪個是正確的數(shù)呢?
老師,請問一下年終獎12月份需要計提嗎?如果沒有計提可以1月份發(fā)放的時候再計提發(fā)放嗎?另外年終獎個稅怎么算呀?5000元
2020年12月份結(jié)賬的時候,做了年終獎的計提分錄,比如說是20萬,但到2021年2月份的時候,確定了年終獎金額有40萬,并且在2月份發(fā)放了,請問老師這種情況怎么處理?2月份怎么做賬,還有匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎
12月份年終獎計提表,1月份發(fā)放實際比計提的多,這個賬務(wù)怎么處理,比如說張三12月計提2萬,實際發(fā)了3萬,這種怎么處理賬務(wù)呢
老師,請問去年12月賬上計提的年終獎比1月份發(fā)放的時候多了,我一月份賬務(wù)上需要怎么處理呢?比如計提十萬,實際發(fā)放5萬
老師好,想請教一下,2022.12預(yù)提年終獎金50萬,可今年1月份實際發(fā)放了60萬。那多發(fā)10萬賬務(wù)要怎么處理呀
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報對吧
我0申報了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報怎么申報求講解謝謝
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關(guān)賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
實際5萬啊,計提多了,按之前年度計提的
你好 多的紅沖 ,借 應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益 調(diào)整??
沖5萬嗎?我工資計提時進的管理費用,也需要重回嗎?
你好 是的? 沖多的5萬 是沖回?
老師,我計提的時候?qū)懡韫芾碣M用10萬貸應(yīng)付職工薪酬10萬,我1月份發(fā)了5萬,憑證應(yīng)該怎么做呢?
發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬5,貸銀行存款5
之前計提的需要調(diào)整的分錄怎么寫呢?
你好 多的紅沖 ,借 應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益 調(diào)整
管理費用多計提的部分呢?因為我計提是借管理費用10萬 貸應(yīng)付職工薪酬10萬
業(yè)務(wù)跨年了,損益科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
借以前年度損益調(diào)整,貸管理費用(借方負數(shù))嗎?
不是, 是借 應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益 調(diào)整
多計提的管理費用不需要調(diào)整嗎?
后面發(fā)你的分錄就是調(diào)整管理費用的? ? 業(yè)務(wù)跨年了,損益科目管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替了