你好,如果是以前年度的匯算清交,之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅的,不一樣,如果之前沒有做的話,今年借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款匯算清繳,納稅調(diào)減。
你好 想咨詢一下 去年我們暫估入庫了原材料 今年匯算清繳前沒有取得對應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個(gè)調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
公司以前會(huì)計(jì),在開發(fā)票的時(shí)候不做收入,放在預(yù)收賬款里,然后年末一起轉(zhuǎn)到收入,說是這樣可以避免前期交企業(yè)所得稅稅,年終還得匯算清繳。這樣做可以么?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,馬上年底了,跨年發(fā)票說要在匯算清繳之前拿到,但是聽說前提是在今年暫估了成本,就是對于支付的款項(xiàng),在年底前最好都做暫估嗎?建筑行業(yè)暫估都在工程施工里面,這幾個(gè)月公司沒有收入,不好結(jié)轉(zhuǎn)成本,就放工程施工里面一直放著行嗎
你好老師,請問我們公司有筆廣告費(fèi)沒有收到發(fā)票,匯算清繳前取得發(fā)票就可以做費(fèi)用不是,那么,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票,必須是上年的開票日期,還是可以次年但是在匯算清繳前的日期,這個(gè)發(fā)票有什么日期嘛?還有什么別的注意事項(xiàng)嘛?
收到跨年的費(fèi)用發(fā)票分錄怎么寫?以前沒有計(jì)提過,企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候是不是也要因?yàn)檫@個(gè)分錄處理一下?
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
匯繳清算前發(fā)票到了,提前暫估過,發(fā)票到了不也是要用以前年度損益調(diào)整把暫估的發(fā)票沖掉,再按正確的寫一遍,
你好,但是你以以前年度損益調(diào)整一正數(shù)一負(fù)數(shù),它不影響你的利潤不是嗎?最終不影響的。
我的意思是匯繳前和匯繳后取得發(fā)票,分錄都是一樣寫?暫估的話,暫估和發(fā)票一致不會(huì)影響未分配利潤,不暫估會(huì)影響未分配利潤,還需要匯繳清算納稅調(diào)整,老師是這個(gè)意思嗎?
對的,是的,是這個(gè)意思,是這么做的。