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老師,馬上年底了,跨年發(fā)票說要在匯算清繳之前拿到,但是聽說前提是在今年暫估了成本,就是對于支付的款項,在年底前最好都做暫估嗎?建筑行業(yè)暫估都在工程施工里面,這幾個月公司沒有收入,不好結(jié)轉(zhuǎn)成本,就放工程施工里面一直放著行嗎

2021-11-17 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 15:10

同學(xué)你好 年底需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5758 追問 2021-11-17 15:12

就是對于我們今年付出去的材料款,之前都是做的借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,年底要做借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,再將工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?存貨年底應(yīng)該可以有余額啊

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:18

同學(xué)你好 收入要和成本對應(yīng) 存貨可以有余額

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快賬用戶5758 追問 2021-11-17 15:18

我覺得這幾個月我們沒有收入,可以先把供應(yīng)商欠我們的發(fā)票在年底之前要回來,做到工程施工里面放著,等明年什么時候有了收入再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:22

同學(xué)你好 嗯 這個是可以的

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同學(xué)你好 年底需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-11-17
同學(xué)你好 有收入就要結(jié)轉(zhuǎn) 成本的
2023-08-08
您好,對的,這個最后可以從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個能
2025-04-05
同學(xué)你好 對的 2.計入主營業(yè)務(wù)成本就行了 暫估成本 借成本 貸應(yīng)付賬款-暫估
2021-08-04
你好,什么時間發(fā)放的?是發(fā)放的次月申報個稅。
2025-03-19
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