借:預(yù)付賬款-張三
貸:預(yù)付賬款-李四
老師好!在9月25日我整理過(guò)渡費(fèi)名單發(fā)放時(shí)將同一個(gè)人的名單重復(fù)遞交給去銀行轉(zhuǎn)賬的人。早上11:45支付1筆,下午14:52分又支付了1筆。等于重復(fù)支付了拆遷戶兩筆款項(xiàng),(日期:兩筆月份都是2020年8月—2021年1月,金額也是一樣的)現(xiàn)在這筆款項(xiàng)追不回來(lái)了,現(xiàn)在我應(yīng)該在轉(zhuǎn)賬回單上附注寫上什么內(nèi)容比較好?而
老師,我們預(yù)付賬款科目里掛的幾個(gè)供應(yīng)商,都是公戶對(duì)公戶打的款,現(xiàn)在供應(yīng)商提供不了發(fā)票,我應(yīng)該做什么分錄,我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開發(fā)票39144.92,我們公戶對(duì)公戶打款打了4萬(wàn),那預(yù)付賬款里借方這個(gè)A公司還掛了855.08,怎么處理呢,如果找其他發(fā)票沖成本,但不是這個(gè)A公司名字開的發(fā)票啊
老師,我們預(yù)付賬款科目里掛的幾個(gè)供應(yīng)商,都是公戶對(duì)公戶打的款,現(xiàn)在供應(yīng)商提供不了發(fā)票,我應(yīng)該做什么分錄,我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開發(fā)票39144.92,我們公戶對(duì)公戶打款打了4萬(wàn),那預(yù)付賬款里借方這個(gè)A公司還掛了855.08,怎么處理呢,如果找其他發(fā)票沖成本,但不是這個(gè)A公司名字開的發(fā)票啊
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2022年9月份我有一筆預(yù)付賬款科目掛錯(cuò)客戶名字了,比如說(shuō)應(yīng)該掛在張三的名下,我掛在了李四的名下,現(xiàn)在都2023年了,該怎么調(diào)整??!具體分錄是什么?
老師你好,我問(wèn)下,2022年度的其他應(yīng)收款,二級(jí)科目人名記錯(cuò)了,2023年怎么調(diào)整, 借,其他應(yīng)收款 張三 貸 其他應(yīng)收款 李四 這個(gè)是當(dāng)年發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了我調(diào)整了,發(fā)現(xiàn)調(diào)整重了,現(xiàn)在需要反一下,要用以前年度損益調(diào)整嗎,怎么做呀
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開公司,目前沒(méi)有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來(lái)的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬(wàn),具體原因也不知,沒(méi)辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來(lái)也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒(méi)有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒(méi)抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒(méi)收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問(wèn)題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過(guò)來(lái)塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問(wèn)題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開票是開現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問(wèn)題③給對(duì)方要專票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎
哦所得稅匯算時(shí)不用調(diào)整吧?
所得稅匯算時(shí)不用調(diào)整。