你好,這個(gè)發(fā)票跨年了嗎?
老師,我固定資產(chǎn)發(fā)票沒到,錢已經(jīng)付完了,現(xiàn)在準(zhǔn)備暫估,分錄怎么寫?按含稅還是不含稅價(jià)格估
老師,我5月按不含稅價(jià)暫估了貨物,并且當(dāng)月已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,6月發(fā)票回來價(jià)格比當(dāng)初暫估的價(jià)格高一些,我紅沖了5月的暫估之后,當(dāng)初結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問我暫估材料的時(shí)候按含稅價(jià)暫估了,導(dǎo)致領(lǐng)料的時(shí)候也是按含稅價(jià)領(lǐng)料,現(xiàn)在發(fā)票回來沖暫估導(dǎo)致此原材料金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是數(shù)量為0。現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師,請(qǐng)問我原材料購進(jìn)是暫估入庫的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價(jià),到時(shí)票來了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬暫估的數(shù)字記嗎?
老師你好,我之前暫估不知道按了含稅價(jià)格暫估了,現(xiàn)在發(fā)票來了,我紅沖從新入帳,原材料正好相隔了稅額數(shù)字,本應(yīng)按不含稅暫估,我按了含稅價(jià)格暫估了,現(xiàn)在怎么辦
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請(qǐng)問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
是的,老師
是一月份來的
這個(gè)怎么辦啊
借應(yīng)付賬款 貸原材料。 借原材料貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本 貸庫存商品、 借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整, 這些是紅沖的, 然后再做發(fā)票的。借原材料、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款。 借生產(chǎn)成本 貸原材料, 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品。
借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),然后匯算清繳需要納稅調(diào)增。
這么多啊,老師我就暫估入庫的,有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的
可以只調(diào)整差額,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸原材料, 借原材料, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
這我頭都搞暈了,之前怎么暫估的我就按你這個(gè)步驟做吧,暫估的數(shù)字是多少,生產(chǎn)成本就寫多少對(duì)嗎?
老師你上面說的那些紅沖不用填負(fù)數(shù)字吧,分錄反做的,是不是直接填正數(shù)字啊
不是的,你不是暫估的,按照含稅的嗎?只填寫發(fā)票上的稅額的那一部分,上面的分錄全部都是稅額。
全部都是給你充的差額做的準(zhǔn)確的那一部分?jǐn)?shù)字沒有給你填寫。
哦哦老師假如稅額是1300,上面的分錄都是填這個(gè)數(shù)字對(duì)吧 借應(yīng)付賬款1300 貸原材料。1300 借原材料貸生產(chǎn)成本1300 借生產(chǎn)成本1300 貸庫存商品、1300 借庫存商品,1300 貸以前年度損益調(diào)整,1300 這些是紅沖的, 然后再做發(fā)票的。 借原材料、10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),1300 貸應(yīng)付賬款。11300 借生產(chǎn)成本11300 貸原材料,11300 借庫存商品11300 貸生產(chǎn)成本,11300 借以前年度損益調(diào)整,11300 貸庫存商品。11300
你好,只做紅沖的就可以了,你不用再做發(fā)票的,再做發(fā)票不就重復(fù)了。
那老師之前暫估的沖掉稅額部分,那不含稅的部分要不要紅沖啊,1月來票了怎么做啊
不沖 只調(diào)整差額不是嗎 暫估的1130 實(shí)際1000 沖130 其他的有發(fā)票了不用動(dòng)了
老師我沒明白,我之前暫估是含稅的現(xiàn)在就沖稅額,那不含稅的部分2022年暫估了,現(xiàn)在2023年1月來了發(fā)票怎么做之前暫估的
借應(yīng)付賬款11300 貸原材料11300 借原材料貸生產(chǎn)成本11300 借生產(chǎn)成本11300 貸庫存商品、11300 借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,11300 這些是紅沖的, 然后再做發(fā)票的。借原材料、10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),1300 貸應(yīng)付賬款。11300 借生產(chǎn)成本10000 貸原材料,10000 借庫存商品10000 貸生產(chǎn)成本,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品。10000 這個(gè)就是完整的 沖暫估 再做發(fā)票的 告訴你個(gè)簡(jiǎn)單方法你理解不了 那就別做了 做這個(gè)本辦法的就可以了
老師那就是暫估的不含稅的不用紅沖的,來票了也不用在做的嗎?那進(jìn)項(xiàng)稅額在哪里體現(xiàn)
可以只調(diào)整差額,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸原材料, 借原材料, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
這個(gè)不是嗎 第一個(gè)分錄就是
16:17就給你回復(fù)了, 你在看下