借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 納稅調(diào)減
我們公司是一般納稅人公司,去年查賬,查到前年無(wú)票收入,在做賬時(shí)將含稅收入全額記了收入,未計(jì)算出并計(jì)入稅費(fèi)中。也未計(jì)提相關(guān)的所得稅。這個(gè)情況我今年怎么做賬呢
去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,由于貨款被沒(méi)收了10萬(wàn),本來(lái)是應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)支出,但是去年記錯(cuò)了,記了減少了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的憑證,現(xiàn)在也已經(jīng)做了匯算清繳,造成申報(bào)去年的企業(yè)所得稅同增值稅納稅申報(bào)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)額相差10萬(wàn),今年怎樣調(diào)整這10萬(wàn)元?謝,??!
老師,21年12月公司有筆收入,當(dāng)月已經(jīng)開(kāi)了票,但是財(cái)務(wù)入賬做成了借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 22年12月份想要調(diào)整這筆損益,是直接:借 預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎? 我們是小規(guī)模納稅人
我們是一般納稅人,去年12月做賬時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做成含稅收入,未記稅額,但是稅款已經(jīng)交了,這個(gè)賬怎么調(diào)
公司是一般納稅人企業(yè),去年12月,把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入誤記成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這賬怎么調(diào)。
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目可以使用嗎?
利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)用這一個(gè)來(lái)做。
那這個(gè)分錄怎么寫?金額就填稅額嗎?
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)待應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)填寫的是你的銷項(xiàng)稅額。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)不用調(diào)整嗎?
跨年了,不需要用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。