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我們是一般納稅人,去年12月做賬時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做成含稅收入,未記稅額,但是稅款已經(jīng)交了,這個(gè)賬怎么調(diào)

2023-02-13 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-13 16:54

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 納稅調(diào)減

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快賬用戶4096 追問(wèn) 2023-02-13 16:57

老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目可以使用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 17:00

利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)用這一個(gè)來(lái)做。

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快賬用戶4096 追問(wèn) 2023-02-13 17:01

那這個(gè)分錄怎么寫?金額就填稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 17:02

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)待應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)填寫的是你的銷項(xiàng)稅額。

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快賬用戶4096 追問(wèn) 2023-02-13 17:03

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)不用調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 17:05

跨年了,不需要用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)整的。

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快賬用戶4096 追問(wèn) 2023-02-13 17:05

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-13 17:06

不用客氣,工作愉快。

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 納稅調(diào)減
2023-02-13
借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整 然后匯算的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入納稅調(diào)增,營(yíng)業(yè)成本納稅調(diào)減。
2024-01-16
你好,如果不需要確認(rèn)增值稅,僅僅是調(diào)整收入,調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款 ,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023-01-03
同學(xué)你好,這個(gè)是需要調(diào)整的
2021-01-18
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 5752.21 貸:應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 5752.21 沒(méi)有借方這樣做
2021-05-20
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