同學(xué)你好,我理解可能他要業(yè)務(wù)上員工工資放成本核算。
老師好!繳納住房公積金,計(jì)提:借:管理費(fèi)用—住房公積金,貸:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金。借:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金,借:其他應(yīng)收款—住房公積金,貸:銀行存款。在我們學(xué)堂的廣告會(huì)計(jì)課程中,計(jì)提時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—公積金,而不是借管理費(fèi)用—住房公積金?怎樣理解?
公司承擔(dān)社保1000。個(gè)人承擔(dān)500, 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)500 分錄:計(jì)提社保:借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000 計(jì)提公積金:借管理費(fèi)用500貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金500 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對(duì)嗎
你好,老師計(jì)提社保,公積金的分錄,1,借:應(yīng)付職工薪酬_職工工資 貸:其他應(yīng)收款_員工個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)收款_員工個(gè)人住房公積金2借應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金 貸:其他應(yīng)付款_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金,這2個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是都可以呀?是不是都對(duì)呀?
老師,公積金的計(jì)提和發(fā)放分錄是不是,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 貸:銀行存款
老師好,每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫(xiě)嗎? 計(jì)提時(shí): 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
老師你好,明天去一家公司接手往來(lái)會(huì)計(jì),之前沒(méi)從事過(guò)這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時(shí)老板說(shuō)了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個(gè)人、電商這些,請(qǐng)問(wèn)一下交接的時(shí)候要注意哪些?
有一項(xiàng)成本,沒(méi)有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購(gòu)買黃金贈(zèng)送客戶,這個(gè)要繳納消費(fèi)稅嗎?或者是要向稅局申報(bào)嗎
老師你好!個(gè)稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
老師,開(kāi)發(fā)票時(shí),輸入單位名稱后 下方稅號(hào)不能自動(dòng)帶出來(lái),需要手動(dòng)輸入。這樣的開(kāi)票沒(méi)問(wèn)題吧。我還是第一次遇到 以前都是單位名稱輸進(jìn)去稅號(hào)自動(dòng)就帶出來(lái)了
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬(wàn),借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)只過(guò)賬開(kāi)票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來(lái)付錢(qián),借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了三千塊錢(qián)發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開(kāi)點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開(kāi)了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開(kāi)票是一次性按付款開(kāi),還是按出貨開(kāi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師:那計(jì)提可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,也可以借管理費(fèi)用,只不過(guò)放在成本和費(fèi)用的區(qū)別對(duì)嗎?
同學(xué)你好,是這樣的。