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借:應付職工薪酬-工資 213629.45 管理費用-住房公積金-22590 管理費用-其他-419.8 貸:其他應付款-代扣社保五險費用25760.15 其他應收款-個人 500 銀行存款164359.5 發(fā)放工資時為什么借方管理費用住房公積金和其他是負數(shù)

2021-11-01 00:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-01 06:02

同學你好,因為是扣回的,本來是貸方正數(shù),為保證利潤表取數(shù)正確,才做到借方負數(shù)的。。

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快賬用戶2619 追問 2021-11-01 19:02

老師費用不是計提的時候才有嗎,發(fā)工資咋還扯上費用了

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齊紅老師 解答 2021-11-01 19:44

同學你好,我的理解是多計提了,要沖回去。

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快賬用戶2619 追問 2021-11-01 23:15

為什么會多計提,這樣有利于做賬嗎,還是啥

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齊紅老師 解答 2021-11-01 23:17

同學你好,可能是搞錯了,才多計提的。

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快賬用戶2619 追問 2021-11-01 23:18

老師這多計提的是公司的部分嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-02 00:15

同學你好,是的,是公司部分。

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同學你好,因為是扣回的,本來是貸方正數(shù),為保證利潤表取數(shù)正確,才做到借方負數(shù)的。。
2021-11-01
因為這樣操作省事,交社保的時候不用區(qū)分公司部分和個人部分
2021-11-02
學員你好,這是發(fā)工資的分錄,管理費用公積金和其他是計提的公司部分社保,公司和個人部分的都計入了其他應付款,扣了之前給員工墊付的500元,銀行存款發(fā)工資164359.5
2021-10-31
借費用 貸應付職工薪酬-工資、社保 發(fā)放時 借應付職工薪酬 貸其他應付款-社保 個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬 其他應付款 貸銀行存款
2021-10-09
您好 沒問題的,您寫的正確的
2022-05-10
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