你好; 具體是什么數(shù)據(jù)的; 才好判斷的??
老師,我們用的是管家婆財(cái)務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)?yè)p益了,我添加過(guò)后覺(jué)得沒(méi)有問(wèn)題了,可以再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
老師,你好,在金蝶軟件上做賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有做支付工資的憑證,如果反過(guò)帳后,補(bǔ)做上支付工資的憑證,還從新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?(就是對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證有影響嗎?)
請(qǐng)問(wèn)老師 我軟件反結(jié)帳不了 結(jié)轉(zhuǎn)一月?lián)p益結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)成了二月 但是二月還沒(méi)有賬務(wù) 現(xiàn)在再錄入憑證是三月 該怎么辦呀 我需要入二月份的賬
老師,我用的速達(dá)財(cái)務(wù)軟件,2021年9月建的賬套,現(xiàn)在已經(jīng)把2022年1月的賬完了。今天突然發(fā)現(xiàn),要修改、新增9月份的,某一張記賬憑證,就點(diǎn)擊了“憑證序號(hào)重排”結(jié)果,2021.9-2022.1所有的憑證號(hào),序列號(hào),全部變成了1號(hào)
老師早上好,我想問(wèn)一下啊,我用的是用友財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在就是憑證審核完了,然后我是不是要點(diǎn)軟件里的記賬功能,記賬之后,我再進(jìn)行月末損益的結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
12月份的一個(gè)會(huì)計(jì)科目輸錯(cuò)了
2023年1月份我開(kāi)始記賬了,檢查錯(cuò)誤,想把之前更正過(guò)來(lái)老師
我怕反結(jié)賬之后現(xiàn)在1月份的賬目會(huì)不會(huì)沒(méi)有了,問(wèn)一下這個(gè)情況
你好;? ? 反結(jié)賬可以改的 ;? 但是你 要注意? 數(shù)據(jù)要? ?處理好哈;? 反結(jié)賬分錄 和摘要要調(diào)整好? ?