您好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣寫兩筆分錄就好了
別人掛靠在我們公司買社保,用公賬買的社保,但是發(fā)工資的時候是沒有這個人的,這樣對我們公司有影響嗎?是記其他應(yīng)收賬款 貸銀行存款 然后她還款到公司私人賬戶可以嗎,還是必須還到公賬 然后記 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款 這樣嗎
老師,有個問題,我們有一個的社保在10號的時候在公賬扣了款,然后后面有人把這個的社保打到了公賬上,這樣我做的話先做貸銀行存款 然后再借銀行存款,貸其他應(yīng)收,我這個其他應(yīng)收就有余額噻,這個怎么弄?
老師,有個問題想要問下,這個賬戶上老板欠上面是15786.1元 然后他從上面支取2萬元,還進(jìn)來是15786.1元,這個賬目怎么平賬呢?前面沒有做賬,后面的話我是不是這樣做:借:其他應(yīng)付款-X 35786.1 貸銀行存款35786.1 然后在做還款 :銀行存款 15786.1 貸銀行存款15786.1
做內(nèi)賬,先交社保,后發(fā)工資,發(fā)社保的時候,我做一筆:借:管理費(fèi)用 900 其他應(yīng)收款-個人社保 300 貸:銀行存款 1200 等到發(fā)工資的時候,應(yīng)發(fā)是3000,扣除社保個人部分300 實(shí)發(fā)2700. 借:管理費(fèi)用3000 貸:銀行存款 2700 其他應(yīng)收款-個人社保 300,這樣正確嗎?
外賬上有個其他應(yīng)付款 A 20萬 有個其他應(yīng)收款 B 20萬 我可以 用公戶轉(zhuǎn)給A 讓A 轉(zhuǎn)給B 然后B 再轉(zhuǎn)給公戶 分錄 公戶轉(zhuǎn)A的時候 借 其他應(yīng)付款A(yù) 20 萬 貸銀行存款20萬 B再轉(zhuǎn)公戶的時候 借 銀行存款 20萬 貸 其他應(yīng)收款B 20萬嗎? 這樣這兩個就在賬上平了 這樣行嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時配合財務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個稅系統(tǒng)里面申請退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?