借銀行還款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入附負(fù)數(shù)直接做到今年的收入。
老師好 2019年10月我做了給優(yōu)秀人員獎(jiǎng)勵(lì)的憑證, 借 主營業(yè)務(wù)成本一職工薪酬900 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 貸 銀行存款900 但是這筆900元一直未付 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)又決定不付這筆錢了 2019年在銀行未達(dá)賬項(xiàng)里,現(xiàn)跨年了我該怎么調(diào)整這個(gè)業(yè)務(wù)呢?
老師請問一下, 比如2022年7月份我有一筆收入 借:銀行存款900元 貸主營業(yè)務(wù)收入900元 到現(xiàn)在2023年1月費(fèi) 銷售退回怎么做賬呢
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預(yù)付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號,現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會計(jì)憑證是: 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會計(jì)憑證是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-包裝費(fèi), 貸:預(yù)付款賬款-xx公司, 因?yàn)槭强缒炅?,還需要調(diào)別的嗎?會計(jì)憑證對嗎? 謝謝
老師,請問一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200, 請問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對嗎
老師您好,我公司在2023年8月銷售商品3萬元,9月份發(fā)生退貨行為,退貨的賬務(wù)處理:借:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 13 貸:應(yīng)收賬款 113 我沒有做借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本。可以嗎?
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過去
老師 您好!請教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
不用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎
成本也要沖嗎
哦,不需要的,如果你做以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
好的謝謝老師,直接沖收入和成本就可以了是吧
對的,是的,是這么做。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。