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老師您好,我公司在2023年8月銷售商品3萬元,9月份發(fā)生退貨行為,退貨的賬務(wù)處理:借:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-銷項稅額 13 貸:應(yīng)收賬款 113 我沒有做借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本。可以嗎?

2023-12-18 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-18 09:38

你好,沒錯,是可以這么做的

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快賬用戶6905 追問 2023-12-18 09:39

到月底的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-18 09:39

對,是的,沒錯,就是這么做的

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你好,沒錯,是可以這么做的
2023-12-18
同學(xué)你好, 銷售產(chǎn)品: 借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進(jìn)項 銷售退貨 借:應(yīng)收賬款-53 貸:主營業(yè)務(wù)收入46.9 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負(fù)數(shù); 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
你好 你當(dāng)時? ?銷售100的時候 開票也是開的100出去的話? 就得按第一種來處理 。? 如果是同一個月發(fā)生的? ? 銷售出去馬上退貨 發(fā)票開的是50? 那么就可以按第二種處理??
2020-11-28
是對的,是對的,這個是你們銷售給客戶話,是這樣,
2021-01-25
你好,需要把無票收入沖銷,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄?
2022-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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