你好,沒錯,是可以這么做的
老師,您好!公司商品發(fā)出,發(fā)票未開,貨款以后分批支付給我司,請問分錄這樣做對嗎:借 發(fā)出商品(銷售價) 貸 庫存商品(銷售價) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–銷項稅額 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品 (實際成本低于銷售價格)借 產(chǎn)品成本差異 貸主營業(yè)務(wù)成本
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師,我們是建筑材料公司,主營業(yè)務(wù)是買賣鋼材。 比如進(jìn)價100,售價150:整個過程賬務(wù)處理是這樣嗎? 采購進(jìn)貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:原材料 100
老師您好,我公司在2023年8月銷售商品3萬元,9月份發(fā)生退貨行為,退貨的賬務(wù)處理:借:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-銷項稅額 13 貸:應(yīng)收賬款 113 我沒有做借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本??梢詥??
老師您好,匯算清繳的財務(wù)報表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因為啥,要查什么呀
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費,國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會計制度里面的營業(yè)費用就是銷售費用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
到月底的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品就可以是嗎?
對,是的,沒錯,就是這么做的