同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師您好:審計(jì)人員趙雯對(duì)杭州華豐有限責(zé)任公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)該公司于2018年底將自己生產(chǎn)的100箱高級(jí)白酒作為福利發(fā)給職工,高級(jí)白酒每箱成本價(jià)5000元,不含稅售價(jià)為10000元,增值稅稅率為16%杭州華豐有限責(zé)任公司年底對(duì)上述事項(xiàng)未做賬務(wù)處理。 【問(wèn)題】根據(jù)上述資料,編制審計(jì)調(diào)整分錄。
審計(jì)人員趙雯對(duì)杭州華豐有限責(zé)任公司2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)該公司于2018年年底將自己生產(chǎn)的100箱高級(jí)白酒作為福利發(fā)放給職工,高級(jí)白酒每箱成本價(jià)5000元,不含稅售價(jià)10000元,增值稅稅率為16%,杭州華豐有限責(zé)任公司年底對(duì)上述事項(xiàng)未做賬務(wù)處理.問(wèn)根據(jù)以上材料,編制審計(jì)調(diào)整分錄
1、去年購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,今年準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄是?(今年賣(mài)車(chē)給員工 ,員工自己找人操作把原本來(lái)賣(mài)給員工二手發(fā)票是41萬(wàn)元員工開(kāi)成了8萬(wàn)元二手車(chē)發(fā)票, 那公司就無(wú)償?shù)慕o員工,不過(guò)之前汽車(chē)價(jià)值85萬(wàn)元現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后公司補(bǔ)交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么樣賬務(wù)處理了
工廠(chǎng)自己生產(chǎn)的番茄醬,過(guò)年送了幾箱給員工 價(jià)值500元,怎么做賬?
北京市喜燕酒廠(chǎng)有限公司為一般納稅人,2022年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售自產(chǎn)的杏花醬香型糧食白酒2噸給一級(jí)貿(mào)易公司甲,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額32萬(wàn)元。銷(xiāo)售自產(chǎn)的杏花醬香型糧食白酒300KG給煙酒專(zhuān)賣(mài)店,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額6.78萬(wàn)元。(2)用自產(chǎn)的杏花醬香型糧食白酒500KG換取200臺(tái)電飯煲用于春節(jié)發(fā)放員工福利。(3)銷(xiāo)售2500箱6*500ML六福濃香型薯類(lèi)白酒,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額33.9萬(wàn)元,另外收取品牌使用費(fèi)2萬(wàn)元,包裝物押金0.7萬(wàn)元,違約金0.125萬(wàn)元。(4)委托鴻毛酒廠(chǎng)生產(chǎn)高粱白酒2噸,原材料成本10萬(wàn)元,支付輔材和加工費(fèi)金額2萬(wàn)元,鴻毛酒廠(chǎng)已代扣代繳消費(fèi)稅。委托收回后將80%用于加工成藥酒500箱6*500ML,通過(guò)非獨(dú)立核算門(mén)市部銷(xiāo)售,每箱不含稅價(jià)格500元。將剩余20%用于員工福利。
老師,代理記賬農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的賬,主要收購(gòu)銷(xiāo)售玉米小麥,需要管理庫(kù)存嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來(lái)有官司,公司賬戶(hù)凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買(mǎi)了外省公司名下的大貨車(chē),沒(méi)有協(xié)議也沒(méi)過(guò)戶(hù)(外省車(chē)過(guò)戶(hù)難),車(chē)輛仍然在原公司名下,但車(chē)已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶(hù)開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫(xiě)該車(chē)的車(chē)牌號(hào),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購(gòu)直接出口,直接外購(gòu)出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶(hù)現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶(hù)重新對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足成了負(fù)數(shù)
為何貸主營(yíng)收入? 發(fā)給員工也視同銷(xiāo)售么?那是否還需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的銷(xiāo)售成本并且申報(bào)增值稅?
同學(xué),你好 視同銷(xiāo)售的
如果發(fā)給車(chē)間管理人員必須進(jìn)制造費(fèi)用核算么?還是也可以在管理費(fèi)用,確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng) 成本這個(gè)業(yè)務(wù)就完結(jié)了吧?
進(jìn)制造費(fèi)用 嗯嗯,是的
還有一些送廠(chǎng)外客戶(hù)了 這個(gè)不能進(jìn)應(yīng)付薪酬吧?送廠(chǎng)外客戶(hù)的要進(jìn)入哪個(gè)科目?
同學(xué),你好 直接入銷(xiāo)售費(fèi)用