同學你好, 1、如果他有工資就不填。 2、如果他沒有工資,需要填,不論是否虧損。
老師,請問一下個體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個人經(jīng)營所得稅250 元。要填寫在成本費用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報的法人工資無法扣除是不是需要填寫納稅調(diào)整增加額?
老師,請問一下個體戶個人經(jīng)營所得匯算清繳。收入?成本?費用。利潤=74447.34 可以扣除投資者6萬塊再交稅嘛?還是說直接按照74447.34去叫稅的吖
個體戶經(jīng)營所得匯算清繳,除了收入成本要填寫以外,全年減除的6萬費用是一定要填嗎?還是說利潤為正的情況下才填寫呢
老師個體工商戶個人經(jīng)營所得做匯算清繳 收入總額411326.81,成本374653.43 利潤總額36673.38元 允許扣除的個人費用及其他扣除(投資者減除費用是60000元),那么我在匯算清繳時成本填寫374653.43+60000對吧最后利潤總額是-23326.62吧
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使營業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
有什么辦法能不用ca進開票軟件上報匯總就報稅呢?今天截止日期,一直沒有開票的公司,明天可以補申報嘛
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 第二季度開了專票 增值稅稅金已經(jīng)扣掉了 今天把第二季度專票紅沖沖掉 增值稅可以申請退稅嗎?
老師好,就是想學會計但怕滑檔,第二志愿是優(yōu)先選擇大數(shù)據(jù)與財務管理還是會計信息管理,畢業(yè)后想從事會計
老師,我們是一般納稅人的,我這樣做分錄是不是錯了?一般納稅人普票也是要做進項稅和銷賬稅嗎?
老師,我們老板是不是很過分。我上星期四跟他提離職,說上完周五最后一天就不做了,他同意了。然后我在干活他又走過來跟我說,讓我堅持到7月底,因為大征期過后下半個月輕松點,讓我輕松點。但是今天是15號,下午告訴我,說明天就不用來了,辦交接。啥人呀
老師,降溫費一天10塊錢,根據(jù)考勤發(fā)放,如果現(xiàn)在一次發(fā)放三個月,最后請假可以從工資里扣除嗎?降溫費是單獨核算科目
你好,小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收,記賬的時候,季度未滿30萬免交,那增值稅免稅額應該是1%還是3%?
老師,分支機構(gòu)咋備案
人力資源的新公司一開始的工商處理,資金認繳,建賬流程有嗎?
我們的貿(mào)易小公司是老板墊付的借款,6月份先租房,裝修,買辦公用品,6.26號注冊登記好了,7.9號辦理開戶基本戶,大概7.18號第一筆投資款到位。當時老板是用微信轉(zhuǎn)賬給我5萬,裝修、購買辦公用品都是從我的微信和支付寶付款的。請問老板墊付的錢我怎么做憑證? 借款時寫: 借:其他應收款-我的名字 貸:其它應付款-老板的名字 還款時: 借:其它應付款-老板名字 貸:銀行存款 裝修、購買辦公用品時: 借:固定資產(chǎn)-電腦等 貸:其它應收款-我的名字 老師你幫我看看這樣寫對嗎?
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好的,謝謝老師
客氣了,祝工作順利!