同學(xué)你好, 1、如果他有工資就不填。 2、如果他沒有工資,需要填,不論是否虧損。
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶匯算清繳。2021年第一季度交幾個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅250 元。要填寫在成本費(fèi)用里面的稅金欄次嘛?還有就是申報(bào)的法人工資無法扣除是不是需要填寫納稅調(diào)整增加額?
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳。收入?成本?費(fèi)用。利潤(rùn)=74447.34 可以扣除投資者6萬塊再交稅嘛?還是說直接按照74447.34去叫稅的吖
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳,除了收入成本要填寫以外,全年減除的6萬費(fèi)用是一定要填嗎?還是說利潤(rùn)為正的情況下才填寫呢
老師個(gè)體工商戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得做匯算清繳 收入總額411326.81,成本374653.43 利潤(rùn)總額36673.38元 允許扣除的個(gè)人費(fèi)用及其他扣除(投資者減除費(fèi)用是60000元),那么我在匯算清繳時(shí)成本填寫374653.43+60000對(duì)吧最后利潤(rùn)總額是-23326.62吧
老師您好,請(qǐng)問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
老師,請(qǐng)問一下銀行手續(xù)費(fèi)和還款利息,我憑回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)是不是必須開票才能所得稅稅前扣除,如果不開票匯算清繳時(shí)要調(diào)增
老師,節(jié)日好,對(duì)不起,這么遲還發(fā)問題,是外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問1,外幣賬戶的收款,打款稅率是多少?也就是開發(fā)票的稅率是多少?2,請(qǐng)問積體電路買賣的稅率是多少?3,新開的外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問4000萬打進(jìn)來想補(bǔ)繳收資本?法人是香港人,請(qǐng)問是不是也要通過法人賬戶打進(jìn)來寫投資款?
跨境電商出口退稅的課。
老師跨境電商的課有嗎
公司是一個(gè)體檢中心,幾年前包括買一些家具等其他東西,是從個(gè)人給出去的沒有發(fā)票,有的是從公戶走的也沒有給發(fā)票,公司現(xiàn)在過去幾年了需要如何調(diào)整,實(shí)務(wù)當(dāng)中一般如何操作需要改之前的報(bào)表嗎?如果現(xiàn)在直接計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的話是不是就可以不改以前的報(bào)表了,那如果計(jì)入利潤(rùn)分配的分配利潤(rùn)之后是不是就沒有實(shí)現(xiàn)稅前扣除了
第三方物流賠付貨物損毀,丟失,的會(huì)計(jì)分錄
你好,老師請(qǐng)問我公司一臺(tái)固定資產(chǎn)小汽車,現(xiàn)在賬面價(jià)值是5萬,現(xiàn)在給別人頂賬6萬,需要開具幾個(gè)點(diǎn)的銷售發(fā)票?。啃枰U納什么稅
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對(duì)規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過25%;還是說,每一方都必須超過25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
好的,謝謝老師
客氣了,祝工作順利!