你好;? 是的; 這個是匯算的時候有一個專門欄次的; 可以寫6萬的?
A企業(yè)是一家商貿(mào)企業(yè)(個體工商戶),2019年12月取得經(jīng)營收入為15萬元,準予扣除的成本、費用9萬元(不含業(yè)主工資)。。1-11月累計應(yīng)納稅所得額50000元(未扣除業(yè)主費用減除標準),1-11月累計已經(jīng)繳納個人所得稅5600元。除經(jīng)營所得外,個體工商戶業(yè)主沒有其他收入,并享受贍養(yǎng)老人的專項扣除24000元。計算A個體工商戶2019年度匯算清繳應(yīng)申請的個人所得稅退稅額。
老師個體工商戶個人經(jīng)營所得做匯算清繳 收入總額411326.81,成本374653.43 利潤總額36673.38元 允許扣除的個人費用及其他扣除(投資者減除費用是60000元),那么我在匯算清繳時成本填寫374653.43+60000對吧最后利潤總額是-23326.62吧
某小型運輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準許扣除的當月成本、費用及相關(guān)稅金共計250600元。1-11月累計應(yīng)納稅所得額88400元,1-11月累計已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項專項附加扣除,不考慮專項扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應(yīng)補(退)稅額。
9、某小型運輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準許扣除的當月成本、費用及相關(guān)稅金共計250600元。1-11月累計應(yīng)納稅所得額88400元,1-11月累計已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項專項附加扣除,不考慮專項扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應(yīng)補(退)稅額。
9、某小型運輸部是個體工商戶,賬證健全,2019年12月取得經(jīng)營收入為320000元,準許扣除的當月成本、費用及相關(guān)稅金共計250600元。1-11月累計應(yīng)納稅所得額88400元,1-11月累計已繳納個人所得稅10200元。除經(jīng)營所得外,業(yè)主本人沒有其他收入,且2019年全年均享受贍養(yǎng)老人一項專項附加扣除,不考慮專項扣除和符合稅法規(guī)定的其他扣除。要求:計算該個體工商戶2019年度匯算清繳時應(yīng)補(退)稅額。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師是在匯算清繳42欄里填寫6萬還是在成本費用里把6萬加里呢 我是想在42欄里寫6完可是系統(tǒng)提示您已選擇在經(jīng)營所得中扣除減除費用,提交申報后將不可在同一稅款所屬期年度綜合所得年度匯算中重復(fù)扣除
你好;? ? 是的;單獨去寫6萬; 不是在成本費用去加哈;? ?
老師問題出現(xiàn)那個提示也沒有關(guān)系是嗎
你好;? ?不管這個提示; 匯算的時候 在6萬里面去寫??
老師這個個體戶的法人,也在另一個公司里申報個人所得稅工資薪金所得,跟這個6萬減除額有關(guān)系嗎
你好;? 有關(guān)系的; 你有綜合所得 和經(jīng)營所得; 只能選一個地方扣除6萬哈?
老師如果當初成本有暫估的10萬,現(xiàn)在發(fā)票到了13萬,這種的怎么弄呢
你好;? ?那你紅沖暫估10萬; 按發(fā)票做13萬即可??
那匯算清繳成本那怎么天寫呢多出3萬藥填寫到哪呢
?你好;? 多的3萬? ;你在匯算之前什么月份去紅沖的分類?
發(fā)票2023年3月19號到的
你好; 那你 就按照你實際13萬來做; 按照賬上數(shù)據(jù)來 寫成本 ;按13萬寫?
那跟以前報表不一樣也沒關(guān)系是吧
你好; 你本身就是少暫估了;? 是的??
老師那申報時跟2022年申報表成本不一樣會比對不成功嗎
你好,你年報按正確的報,一般沒有問題的