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老師,公司租的廠房,平時(shí)攤銷做得賬是借 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票以后又怎么做賬呢

2023-02-12 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-12 10:54

你好,收到發(fā)票后貼在憑證后邊就可以了

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快賬用戶5956 追問 2023-02-12 11:19

是每月分?jǐn)偟膽{證還是付款的憑證

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齊紅老師 解答 2023-02-12 11:23

每月分?jǐn)偟?,費(fèi)用匹配發(fā)票才好稅前扣除

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快賬用戶5956 追問 2023-02-12 11:25

開的專票,但是分?jǐn)偸前凑諆r(jià)稅合計(jì)來分?jǐn)偟?

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快賬用戶5956 追問 2023-02-12 11:25

這樣不是兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-12 13:16

如果你們是一般納稅人,應(yīng)該按不含稅金額分?jǐn)?,如果是小?guī)模,就是按照含稅金額分?jǐn)?

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