同學(xué),你好 有月底一起結(jié)轉(zhuǎn),也有逐筆結(jié)轉(zhuǎn)的,不建議逐筆結(jié)轉(zhuǎn),工作量較大
9月份銷售了30個(gè)訂單,一共40萬(wàn),那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)?是每次做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是月底一次結(jié)轉(zhuǎn)?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)不是轉(zhuǎn)入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤(rùn)嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是拿用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是庫(kù)存商品。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),暫估的成本要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)是月底一次一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
其他業(yè)務(wù)成本是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一樣結(jié)轉(zhuǎn)還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)呢
公司收到20萬(wàn)工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬(wàn)免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無(wú)票+有票都有
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
所以你的理解正確
那我的東西已經(jīng)出庫(kù)給對(duì)方,但是未收到款是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)
是的,同學(xué),確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,和收沒收到貨款沒有關(guān)系
要是我前面沒有確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)后期可以調(diào)整來(lái)一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),但是你這樣每月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確了。應(yīng)該是確認(rèn)收入的當(dāng)月在月底就同步結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
可以按產(chǎn)品實(shí)際出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不用什么加權(quán)平均
可以的,你這種方式是個(gè)別計(jì)價(jià)了,工作量有點(diǎn)大。如想簡(jiǎn)化處理,用月末一次加權(quán)平均法要簡(jiǎn)單一些,主要看庫(kù)存收發(fā)頻繁與否還有是不是逐一辨認(rèn)庫(kù)存,如果收發(fā)頻繁又是老庫(kù)存和新庫(kù)存混合出庫(kù),沒辦法辨認(rèn)批次,用加權(quán)平均法更合適