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老師,我有個疑問,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月費用就應(yīng)該計入當(dāng)月,采用計提的方式。但是我想問,如果計提了以后,發(fā)票拿回來跟計提的不一樣,怎么處理呢?

2023-02-11 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-11 10:55

紅沖之前計提的,然后再做發(fā)票的就是了。

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快賬用戶8705 追問 2023-02-11 11:15

你的意思是不是可以這樣理解,如果計提的跟發(fā)票的一致,那就是做付款的就可以了。如果計提的跟發(fā)票不一致,那干脆就是把上月計提的憑證整個紅沖,然后當(dāng)月按照發(fā)票做成本費用就是了。是這么理解?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 11:29

你好對的 是這么做的

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快賬用戶8705 追問 2023-02-11 12:00

如果是這樣,這種計提不準(zhǔn)確的,其實也是影響了當(dāng)月的數(shù)據(jù)的,對嗎?畢竟你整個紅沖在做成本費用,那都不是當(dāng)月費用,是這么理解吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 12:03

安這個屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制

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快賬用戶8705 追問 2023-02-11 12:33

沒理解你這次回復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-02-11 12:42

你好,當(dāng)月的費用做到當(dāng)月,這個理解不了嗎?企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,他不是看發(fā)票收到的時間,即使沒有發(fā)票,但是它屬于當(dāng)月的費用,也得做到當(dāng)月里面。

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快賬用戶8705 追問 2023-02-11 14:21

我理解啊,所以你要計提,這個思路是對的,我理解啊。然后我就問你,如果計提能跟發(fā)票一模一樣,那就沒有差異,最好處理了。我疑問的是有差異的話,你說要把它整個紅沖,然后按照發(fā)票做賬,這種情況下,按照發(fā)票做賬豈不是把上月做到這個月來了

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:25

你好,你做的也是差額的,你的費用還是都得上一個月,你這個月紅沖了費用,然后再做發(fā)票上的差一的部分體現(xiàn)在本月不是嗎?有差異很正常,你暫估本來就是不準(zhǔn)確的 這樣的話總比你當(dāng)時直接不做,然后全部做到這個月的費用差異的小吧

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紅沖之前計提的,然后再做發(fā)票的就是了。
2023-02-11
您好,借;費用 貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款-暫估
2021-01-02
你好 屬于19年12月份的 一月份收到發(fā)票借應(yīng)付帳款貸利潤分配 借利潤分配貸應(yīng)付帳款
2020-08-20
同學(xué)你好 這樣是不對的哦
2021-07-27
嚴(yán)格來說是的,您平時的可以這樣做,然后就是12月份的可以先預(yù)提一筆
2021-07-26
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