紅沖之前計提的,然后再做發(fā)票的就是了。
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費用應(yīng)該計入當(dāng)月,但是我想問,在實務(wù)中,就比如快遞費用,他都是7月份的款項,8月份開票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計入8月份的費用中,我想請問這樣做是不是不對?。?/p>
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費用應(yīng)該計入當(dāng)月,但是我想問,在實務(wù)中,就比如快遞費用,他都是7月份的款項,8月份開票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計入8月份的費用中,我想請問這樣做是不是不對???
老師,每個月的物業(yè)水電費都是這個月繳納上個月的,我知道按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該是當(dāng)期計提,次月繳納。但這個金額都是不固定的,我也不知道具體金額,不能像工資那樣比較準(zhǔn)確,而且月末到次月初就已經(jīng)做完賬了。我都是當(dāng)月繳納,就入當(dāng)月費用了可以嗎?
老師,我有個疑問,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月費用就應(yīng)該計入當(dāng)月,采用計提的方式。但是我想問,如果計提了以后,發(fā)票拿回來跟計提的不一樣,怎么處理呢?
計提問題。去年我每個月水電費等都是不計提的,直接次月收到發(fā)票次月入賬,只有12月會計提一下。請問,如果以前是這樣的,現(xiàn)在改為每個月去計提一下,這樣前后入賬方式不同,有沒有關(guān)系呢?到底是按照以前的模式操作好,還是前面就這樣算了,從現(xiàn)在開始每個月計提會比較合適呢?
你好進項稅額分?jǐn)偙硎窃谀睦锊?/p>
企業(yè)所得稅申報表中附報事項中已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付薪酬什么意思?填的數(shù)據(jù)都是自然人電子稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù)嗎?
業(yè)財融合是什么意思?老師可以舉例說明一下嗎?
老師您好,我已經(jīng)更正以前年度的財務(wù)報表,然后再填那個企業(yè)所得稅匯算清繳年報,但是一直顯示我有錯誤。
老師,我們使用電商平臺,平臺技術(shù)服務(wù)費要算在我們收入里面嘛?還有商家營銷收去的費用也要算在我們收入里面嘛?
老師,出口確認(rèn)收入時,確認(rèn)匯兌損益時,賬上應(yīng)該用什么時間的匯率?月末賬上美元戶與銀行美元戶確認(rèn)損益時應(yīng)該用什么時間的匯率?
給工人發(fā)的過節(jié)費,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人能出口貨物嗎?
湖北境內(nèi)企業(yè)應(yīng)納稅所得額為50萬,按9月后新政策要交多少所得稅,按什么比例算的?
計算福利費有沒有超額,這里的工資總額是看科目余額表應(yīng)付職工薪酬的借方累計數(shù)?
你的意思是不是可以這樣理解,如果計提的跟發(fā)票的一致,那就是做付款的就可以了。如果計提的跟發(fā)票不一致,那干脆就是把上月計提的憑證整個紅沖,然后當(dāng)月按照發(fā)票做成本費用就是了。是這么理解?
你好對的 是這么做的
如果是這樣,這種計提不準(zhǔn)確的,其實也是影響了當(dāng)月的數(shù)據(jù)的,對嗎?畢竟你整個紅沖在做成本費用,那都不是當(dāng)月費用,是這么理解吧?
安這個屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制
沒理解你這次回復(fù)
你好,當(dāng)月的費用做到當(dāng)月,這個理解不了嗎?企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,他不是看發(fā)票收到的時間,即使沒有發(fā)票,但是它屬于當(dāng)月的費用,也得做到當(dāng)月里面。
我理解啊,所以你要計提,這個思路是對的,我理解啊。然后我就問你,如果計提能跟發(fā)票一模一樣,那就沒有差異,最好處理了。我疑問的是有差異的話,你說要把它整個紅沖,然后按照發(fā)票做賬,這種情況下,按照發(fā)票做賬豈不是把上月做到這個月來了
你好,你做的也是差額的,你的費用還是都得上一個月,你這個月紅沖了費用,然后再做發(fā)票上的差一的部分體現(xiàn)在本月不是嗎?有差異很正常,你暫估本來就是不準(zhǔn)確的 這樣的話總比你當(dāng)時直接不做,然后全部做到這個月的費用差異的小吧