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北京電子稅務(wù)局提醒22年10月-12月沒有報(bào)印花稅稅罰款100元,原因是逾期申報(bào),今天罰款已經(jīng)交了,現(xiàn)在還要補(bǔ)報(bào)22年10月-12月的印花稅稅嗎?

2023-02-11 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-11 10:00

現(xiàn)在還要補(bǔ)報(bào)22年10月-12月的印花稅

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快賬用戶4506 追問(wèn) 2023-02-11 10:04

老板說(shuō)他之前年度從來(lái)沒報(bào)過(guò)印花稅,為什么這次不報(bào)居然被罰款了,我想知道什么原因,從那能查看一下嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 10:17

我的信息-納稅人信息-稅費(fèi)種認(rèn)定信息

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齊紅老師 解答 2023-02-11 10:17

重新核定了印花稅。

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快賬用戶4506 追問(wèn) 2023-02-11 12:55

您好,是重新核定印花稅,稅種核定那看到是按季申報(bào),罰款提醒的買賣合同的印花稅,這次我要補(bǔ)報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)是把10-12月的銷售額統(tǒng)計(jì)一下報(bào)上嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 13:06

是,這個(gè)數(shù)據(jù)是把10-12月的銷售額統(tǒng)計(jì)一下報(bào)上

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快賬用戶4506 追問(wèn) 2023-02-11 13:09

是統(tǒng)計(jì)銷售出去的不含稅的金額嗎?另外購(gòu)進(jìn)來(lái)的貨物要報(bào)印花稅稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 13:10

可按營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)

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快賬用戶4506 追問(wèn) 2023-02-11 13:25

明白,名稱那怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:13

名稱就按購(gòu)銷合同

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快賬用戶4506 追問(wèn) 2023-02-11 14:14

明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-11 14:19

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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現(xiàn)在還要補(bǔ)報(bào)22年10月-12月的印花稅
2023-02-11
你好同學(xué),可以按月或者按季度計(jì)提一下應(yīng)交印花稅 如果在1月份計(jì)提,那么是需要影響22年利潤(rùn),調(diào)整以前年度損益調(diào)整的
2023-02-02
你好,這個(gè)沒什么影響的,投標(biāo)他們又不看稅務(wù)啥的
2021-12-08
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
你好,同學(xué) 要去稅務(wù)局大廳,申報(bào)繳納房產(chǎn)稅,土地使用稅
2024-03-27
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