你好,同學(xué) 要去稅務(wù)局大廳,申報(bào)繳納房產(chǎn)稅,土地使用稅
老師,請(qǐng)教一下。公司在外地有一處房產(chǎn),出租了,租金收入交的房產(chǎn)稅是放在公司所在地交納了,未放在房屋所在地交,現(xiàn)外地房要賣,涉及到要補(bǔ)交房產(chǎn)稅、增值稅等,因?yàn)槲覀児鹃_了專票給出租方,如果我們要在公司這邊稅務(wù)申請(qǐng)退增值稅和房產(chǎn)稅,這個(gè)租金專票是不是需要作廢,開票時(shí)間是2018年了。
你好,公司18年成立,一直沒(méi)有建賬,稅務(wù)申報(bào)零,公司名下在2019年取得房產(chǎn),購(gòu)買該房產(chǎn)的合同是2018年9月,現(xiàn)稅局要求自2018年開始繳納房產(chǎn)稅,現(xiàn)請(qǐng)問(wèn)該公司如何建賬,目前已補(bǔ)房產(chǎn)稅及土地使用稅,滯納金,年租金收入是47500元,房產(chǎn)稅是又從租計(jì)征的,房產(chǎn)稅是從租計(jì)征的,該公司如何建賬?從哪年開始建賬,繳房產(chǎn)稅、土地使用稅時(shí)間是2022年4月
老師你好,我想問(wèn)一下我企業(yè)租房,一年租金5600元,交房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅和印花稅都是由房東來(lái)承擔(dān)的,現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們企業(yè)也交印花稅,我租別人的房子稅務(wù)局房租發(fā)票和稅票都開出來(lái)了,怎么還要讓我企業(yè)再交印花稅說(shuō)的雙方都要交,去辦理的時(shí)候稅務(wù)大廳也沒(méi)說(shuō),確實(shí)要交這個(gè)稅嗎老師我們單位承租方
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設(shè)了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒(méi)交過(guò)房產(chǎn)稅,老板認(rèn)為我沒(méi)有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對(duì)方單位要求開租賃費(fèi)發(fā)票,一旦開了租賃發(fā)票,稅務(wù)就應(yīng)該可以稽查出來(lái),我們需要補(bǔ)繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說(shuō)服老板把這個(gè)房產(chǎn)稅給交了
我們是出租自有房屋一幢,既有自用也有出租,但是稅務(wù)規(guī)定是半年征收一次房產(chǎn)土地稅,每年4月和10月征收上半年和下半年的房產(chǎn)稅,請(qǐng)問(wèn)如果我4月按從租和從價(jià)分別交了1-6月的房產(chǎn)稅,在4-6月的時(shí)候有租戶退租或者新租怎么報(bào)稅,少了房產(chǎn)稅好說(shuō)可以去更正申報(bào)退稅,如果新租租戶多的情況下更正申報(bào)就要補(bǔ)房產(chǎn)稅,還有滯納金,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何申報(bào)呢
老師你好,幫我看一下我的中級(jí)會(huì)計(jì)師的課程明年開課可以嗎?
為什么2025年2月10號(hào),又退回兩件屬于非調(diào)整事項(xiàng)。
國(guó)家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫時(shí),公司股東會(huì)在6月決議解散,系統(tǒng)已經(jīng)公示了,這個(gè)決議時(shí)間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補(bǔ)附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因?yàn)楦墩迟N單上得增加張數(shù)
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
外資企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問(wèn):第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
微信掃碼加老師開通會(huì)員
不能在電子稅務(wù)局上面弄嗎
先計(jì)算好,然后去稅務(wù)局大廳申報(bào)
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快