同學(xué)你好 直接沖減就可以了
老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?,F(xiàn)二季度增值稅申報表怎樣填?
2018年我公司是小規(guī)模納稅人開了張3%稅率的普票,2019年后我公司升為一般納稅人稅率6%。現(xiàn)在公司要沖紅2018年那張3%的普票怎么沖紅?
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
公司2018年開的普票現(xiàn)在能沖紅嗎?2018年我公司是小規(guī)模納稅人,2018年后我公司是一般納稅人。
建筑公司,升為一般納稅人后現(xiàn)在想要紅沖之前小規(guī)模的票,紅沖后在開具稅率怎么選?
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應(yīng)的成本費(fèi)用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請問工商年報里面這個數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務(wù)會計怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
個體工商戶 開票調(diào)到十萬就要做賬了?
請問是從哪里學(xué)習(xí),購買課程嗎?
按3%沖?那沖了如果2018年那一個季度沒交過稅后面申報怎么處理?
同學(xué)你好 不是查賬征收的嗎
小規(guī)模增值稅季度超過國家規(guī)定的收入額就上增值稅。
是的 直接申報就可以了
你可能沒理解我意思,我意思是我之前是3%稅率,現(xiàn)在是6%稅率。現(xiàn)在要沖紅3%稅率發(fā)票。請問沖紅后如果我2018年那一個季度未超過國家核定的收入額那一季度沒有交增值稅。2月申報增值稅申報表時稅怎么處理?
現(xiàn)在最大問題是我沖紅后就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)3%的稅。實際這個稅當(dāng)年免稅沒有交過。現(xiàn)在在申報表怎樣做?
直接填寫申報表就可以 按照對應(yīng)的稅率
你意思我沒交稅,一沖紅還占了國家3%的稅???
沒有呀 你免稅不交那你紅沖也是紅沖免稅呀