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老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?,F(xiàn)二季度增值稅申報表怎樣填?

老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?,F(xiàn)二季度增值稅申報表怎樣填?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?,F(xiàn)二季度增值稅申報表怎樣填?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?,F(xiàn)二季度增值稅申報表怎樣填?
2022-07-11 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-11 08:18

你好,你的申報系統(tǒng)數(shù)字自動生成出來,你只需要核對,沒問題,就可以申報的。

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快賬用戶8596 追問 2022-07-11 08:21

關(guān)鍵問題是生成出來的1%的沖紅普票填寫到第三欄其他增值稅不含稅銷售額里了。關(guān)鍵我1季度1%普票根本沒交增值稅,現(xiàn)在還給我頂?shù)氖?季度專票銷售額。我覺得不合適

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快賬用戶8596 追問 2022-07-11 08:23

我想問一下沖紅的那張1%普票之前沒交增值稅,5月沖紅填哪里合適?

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齊紅老師 解答 2022-07-11 08:30

你好,這個你得去稅務(wù)局申報,你的1%的應(yīng)該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現(xiàn)了 要不你專票的3%的稅款還在正常交

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快賬用戶8596 追問 2022-07-11 08:47

關(guān)鍵我1%的沖紅普票之前沒有交增值稅。你讓我填到第3欄,抵減了專票的稅額,你覺得合適嗎?普票沒交過稅現(xiàn)在還能給我減稅你覺得稅局會同意?

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齊紅老師 解答 2022-07-11 09:10

現(xiàn)在沒有1%了,也就是說本來是3%,你要填一個負數(shù)

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快賬用戶8596 追問 2022-07-11 09:16

3月份開的1%的普票,5月沖紅了1%普票?,F(xiàn)在就問沖的負數(shù)發(fā)票填到哪里

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齊紅老師 解答 2022-07-11 09:39

一、如果是一般納稅人,由于相關(guān)數(shù)據(jù)是自動審核,故增值稅納稅申報表附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計數(shù),但金額和銷項稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負數(shù),就填負數(shù)。 二、如果是小規(guī)模納稅人,申報表主表中的銷售額為不含稅銷售額。銷售應(yīng)稅行為有扣除項目的,為扣除后的不含稅銷售額。小規(guī)模納稅人銷售額根據(jù)適用征收率和項目不同,分別填寫在不同的欄次中。銷售貨物貨物和銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額分別填寫在不同的列中。 三、增值稅申報表附表一中有普通發(fā)票銷售額和普通發(fā)票銷項稅欄目,應(yīng)分別填: 一般納稅人開具的普通增值稅發(fā)票后,填報增值稅申報表時,也需將價稅分離來填報;開具的如果是機打通用普通發(fā)票,進行價稅分離計算即為:不含價=含 稅價/(1+適用稅率),填增值稅申報表時也要價稅分離填寫。

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齊紅老師 解答 2022-07-11 09:39

字數(shù)有點多 請同學(xué)們認真查看

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你好,你的申報系統(tǒng)數(shù)字自動生成出來,你只需要核對,沒問題,就可以申報的。
2022-07-11
同學(xué)您好,那您按照您正數(shù)減負數(shù)以后的金額和稅額填寫
2020-10-14
你好,這個你得去稅務(wù)局申報,你的1%的應(yīng)該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現(xiàn)了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
2022-07-07
你好,如果專票的正數(shù)-負數(shù),按照實際填在專票項,198000普票免稅就填在免費銷售額欄
2023-01-11
你好,那您可以申請退稅
2024-07-07
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