你好;? ? 你們是季報(bào)的話; 是季末后次月 繳納所得稅即可; 看你? ?貸方金額來繳納? ?
所得稅費(fèi)用不是等于當(dāng)期應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)責(zé)-遞延所得稅資產(chǎn)嗎,這題怎么沒加遞延呢
老師您好.當(dāng)期所得稅費(fèi)用等于當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額 ,請(qǐng)問這句話怎么理解?所得稅費(fèi)用不是等于當(dāng)期應(yīng)納稅所得額+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn),那當(dāng)期企業(yè)所得稅稅額不是受遞延所得稅費(fèi)用的影響嗎?
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,關(guān)于遞延所得稅,是否需要當(dāng)期進(jìn)行繳納?還是僅做賬務(wù)處理
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,關(guān)于遞延所得稅,是否需要當(dāng)期進(jìn)行繳納?我意思是遞延所得稅是現(xiàn)在繳納還是以后繳納
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅,如果是遞延所得稅資產(chǎn)。假設(shè)會(huì)計(jì)利潤900稅法1000。會(huì)計(jì)方面所得稅費(fèi)用不就是225,稅法當(dāng)期所得稅費(fèi)用是250。貸應(yīng)交所得稅250。借所得稅費(fèi)用225。差額遞延所得稅資產(chǎn)25。所得額費(fèi)用225等于當(dāng)期所得稅費(fèi)用250?遞延所得稅資產(chǎn)25。不對(duì)等了呀。
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
遞延所得稅也要當(dāng)期繳納
我意思是遞延所得稅是現(xiàn)在繳納還是以后繳納
你好;? ?看你具體是什么方面的;比如遞延所得稅資產(chǎn)表示現(xiàn)在交稅以后少交稅,遞延所得稅負(fù)債,現(xiàn)在不交稅以后多交稅??