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我們一月份開的票有13%,也有6%,還有之前未開票收入,之前已經(jīng)申報(bào)過了,,一月份之前未開票收入我開出來了,我填增值稅主表第二行的時(shí)候,是填13%的開票系統(tǒng)里面開出來的不含稅金額還是填減未開票收入之后的數(shù)?還是13%和6%的總數(shù)不含稅金額

2023-02-10 12:15
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-10 12:16

同學(xué),你好 未開票收入也需要填進(jìn)去的

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同學(xué),你好 未開票收入也需要填進(jìn)去的
2023-02-10
改到二行,我們6月還有未開票收入
2022-07-11
主表填寫銷售貨物的金額,就是你增值稅主表中銷售貨物的總額。應(yīng)是第一行的數(shù)據(jù)匯總的不含稅收入金額。
2023-02-10
您好,這種情況未開票收入需要填報(bào)負(fù)數(shù)的,這樣當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額是你核算的實(shí)際銷項(xiàng)稅額
2020-09-25
開票的時(shí)候,開票金額在對應(yīng)稅率欄次填列,未開票收入負(fù)數(shù)填列申報(bào)的
2022-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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