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12月份重復(fù)錄入同一筆增值稅 1月份報增值稅已經(jīng)扣稅了怎么處理? 2月發(fā)現(xiàn)的 要沖紅嘛?電子稅務(wù)局應(yīng)該怎么做?

2023-02-10 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 11:21

具體是啥原因產(chǎn)生的哦?

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具體是啥原因產(chǎn)生的哦?
2023-02-10
如果九月份開的增值稅發(fā)票不對,十月份可以按以下步驟處理: 一、發(fā)票紅沖 可以在電子稅務(wù)局進行增值稅發(fā)票紅沖操作,一般步驟如下: 登錄電子稅務(wù)局,進入發(fā)票管理相關(guān)模塊。 找到 “發(fā)票開具” 或類似功能菜單,選擇 “紅字發(fā)票開具”。 按照系統(tǒng)提示輸入要紅沖的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼等信息,確認(rèn)后開具紅字發(fā)票。 二、報稅時的增值稅處理 如果在十月份進行紅沖操作,且當(dāng)月沒有開具正確的藍字發(fā)票進行替換: 在申報增值稅時,紅沖的發(fā)票金額會減少當(dāng)月的銷售額和銷項稅額。 如果前期該發(fā)票對應(yīng)的銷售額和銷項稅額已在九月份申報繳納增值稅,紅沖后可能會產(chǎn)生多繳稅款的情況。這種情況下,可以在申報時填寫相關(guān)表格(如《增值稅納稅申報表附列資料(一)》等),將紅沖的銷售額和銷項稅額以負(fù)數(shù)形式填寫在對應(yīng)欄次,以沖減當(dāng)期的應(yīng)稅銷售額和銷項稅額。 如果存在多繳稅款,可以申請退稅或者留待以后期間抵減應(yīng)納稅額。 如果在十月份紅沖后又開具了正確的藍字發(fā)票: 紅沖的發(fā)票同樣以負(fù)數(shù)形式在申報時沖減銷售額和銷項稅額,新開具的藍字發(fā)票按正常情況計入銷售額和銷項稅額進行申報。
2024-10-09
如果已經(jīng)跨年,只能算這個月的收入抵減了
2024-01-08
你好,需要確認(rèn)新開發(fā)票的進項,并轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票的進項增值稅轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫存商品/費用等? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ? 重新開具 借:庫存商品/費用等?? ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等?
2024-02-23
你好,現(xiàn)在確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 然后你再做一個紅沖的開負(fù)數(shù)發(fā)票
2023-12-18
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