你好,如果是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),按照進(jìn)項的稅額乘以5% 表四實際抵扣金額里面填寫,然后主表在19欄里面體現(xiàn)。

老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進(jìn)項大于銷項,不需繳稅?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進(jìn)項的10%填到那個項目下?5月進(jìn)行大于銷項
加計抵減政策,附表四的本期發(fā)生額是抵扣的進(jìn)項稅額乘以50%?報完稅從哪里可以看到你已經(jīng)抵減了尼
老師問一下先進(jìn)制造業(yè)加計抵減政策附表4里面本期發(fā)生額是填當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額*5%的數(shù)字還是直接填當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額
先進(jìn)制造業(yè)加計抵減增值稅額,本月有對方開的紅字發(fā)票,這個稅額以抵扣,我已經(jīng)在附表二進(jìn)項表里做了進(jìn)項表轉(zhuǎn)出,那附表四加計抵減項目要不要調(diào),
代開專票需要交現(xiàn)金嗎
我們 A公司從股東借款,轉(zhuǎn)入了投資公司b,現(xiàn)在b公司倒閉了,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款掛賬都比較大,現(xiàn)在想注銷a公司怎么處理
這一題不是動產(chǎn)看交付嗎?為什么不是15號?
老師你好,請問一般納稅人能開3個點的發(fā)票嗎?貨物
請問老師,分公司的員工可以由總公司購買社保嗎?
公司貸款700萬買了廠房,但是還沒有房產(chǎn)證,怎么進(jìn)行房產(chǎn)登記,稅源采集呢?交多少房產(chǎn)稅和土地使用稅啊?
老師,是企業(yè)都要交殘保金嗎?那個體戶呢?
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個賬怎么處理?