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1月增值稅及附加稅費申報表附列資料五中增值稅免抵稅額,為什么是12月出口退稅申報匯總表中的免抵稅額?

2023-05-22 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-22 14:48

同學你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是因為一個是應退、一個是應交,所以抵掉了

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快賬用戶5011 追問 2023-05-22 14:51

那老師我算1月的增值稅稅負的話,當期免抵稅額和當期免抵退稅銷售額用幾月份的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-05-22 15:04

同學你好 ?這個就用一月的

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快賬用戶5011 追問 2023-05-22 15:07

就是說當月增值稅申報時增值稅免抵稅額是取的我上月出口退稅申報匯總中的免抵稅額,但是我算增值稅稅負時是用我當月出口退稅申報匯總中的免抵稅額計算增值稅稅負是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-22 15:10

同學你好 對的 是這樣

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同學你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是因為一個是應退、一個是應交,所以抵掉了
2023-05-22
你好,是的,就是這個。
2024-01-15
同學你好 按照收入計提的
2022-11-18
你好同學。《國家稅務總局關于<出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法>有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第12號)第2條第7項規(guī)定:出口企業(yè)或其他單位出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會計記賬的出口銷售額,包含當期單證信息不齊全的出口銷售額。 免抵退稅申報匯總表出現(xiàn)與增值稅納稅申報表差額是正常情況。
2023-03-20
你好,這個是要交附加的稅.78622.4是免抵稅額.
2022-02-18
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