同學您好,都可以開的同學您好,小規(guī)模月10萬元(季報的30萬元)以下(含本數)免增值稅;適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
我們是小規(guī)模納稅人,有人給我們開的專票,我們能要嗎?
老師請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,對方是國企讓我們給他開專票5%的票,我們能不能開?
老師,請問下,為啥有的人要我們開3%的專票給他們,有的人要我們開1%的專票給他們?
老師,請問下,為啥有的人要我們開3%的專票給他們,有的人要我們開1%的專票給他們?我們是小規(guī)模納稅人
老師,請問下,我們是小規(guī)模納稅人,要別人開專票還是普票給我們?
貸款,餐飲,居民日常服務,娛樂服務為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
什么意思?你就沒聽懂我說的啥意思?
就是兩個都可以,一個是法定稅率一個是優(yōu)惠稅率,都可以開
優(yōu)惠稅率是1%對嗎?對誰優(yōu)惠了呢
學員您好,是的,對的, 是銷售開票人
啥意思,完全不懂,被你們繞暈了
開票人是交的越少越好,抵扣人是,抵得越多越好