您好 食堂買的菜沒有發(fā)票 500以下的可以做收據(jù) 符合條件的收據(jù)可以企業(yè)所得稅前扣除的
老師您好!公司員工出差有一部分費用拿不到票,我們把這部分沒有拿到票的費用做到差旅津貼和誤餐補助里邊,這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票,我可不可以這樣做,把這個費用分攤放到員工工資里面,然后再列一行寫代扣食堂開支費用,這樣就沒有影響個稅了
老師你好 我們公司內部弄了一個員工食堂 這個食堂的經費是從員工的工資扣掉的當做福利費的性質 這樣的話沒有開普票可以嗎 因為是找食雜店和菜鋪買的菜只能開收據(jù)
請問老師我們老板開了一家私人醫(yī)院還有兩家養(yǎng)老院,食堂是同一個,然后醫(yī)院按員工名單列支餐費就是充值飯卡刷卡給養(yǎng)老院食堂,養(yǎng)老院員工和老人餐費是食堂實際買的飯菜錢減去醫(yī)院員工刷卡的餐費,可以這樣做賬嗎?
老師,您好,請問我公司有食堂給員工做員工餐,規(guī)定一頓飯費用標準,從員工工資中扣除,這個分錄怎么做?食堂扣的錢拿去買菜,不夠的再從公司支出,這個分錄怎么做?食堂的支出是福利費嗎?可以扣除嗎?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
500的話是一個月吧?還是按次,那這樣同一個人每次按次寫收據(jù)?
500的話是每次 您向誰購買 誰每次給您開收據(jù)
用同一個人每次收據(jù)入?那一個月下來好多了金額
不能同一人啊 您每次都固定向一個人購買所有的菜?
也不是,因為買的雜,而且有時候會同一個人,這樣太麻煩了,就我剛那種方法行不行
不可以像您說的那樣 稅務不認可的
那寫代扣午餐費?一增一減沒影響
做到員工工資里面 就要申報個人所得稅?
個稅申報是按實發(fā)的報的還是應發(fā)報的呢
個稅申報收入金額是按應發(fā)報的
那這種情況要怎么做才能稅前扣除
取得發(fā)票或者像我前面說的 符合條件的收據(jù)
這兩種都不行呀
那做到工資申報個人所得稅? 或者找發(fā)票替代?
哦,老師,這個發(fā)票總金額是420元,我把單價換算成不含稅的,怎么怎樣都有小數(shù)點呀,本來他們開免稅的,桌面單價165元,椅子單價255合計420元,我現(xiàn)在開稅率1%,把單價換算165/1.01那個同樣下來420.13不是420
今年沒有免稅發(fā)票了? 都要按照1% 開具發(fā)票 如果按照420價稅合計開具 單價是有小數(shù)點的 正常的
不是,主要是我想來金額是420,怎么都算不了
我剛那樣算對不
那您就價稅合計開具420? 然后單價有小數(shù)點沒事的?? 您是以單價為準還是價稅合計金額為準