你好 這【 要找一下你的軟件客服問下 正確返結(jié)轉(zhuǎn)不了的?

老師好,就是2022年預(yù)留員工工資,到2023年1月份才發(fā),2022年做的是借:銷售費(fèi)用9000 貸:應(yīng)付職工薪酬 9000 又做了借:應(yīng)付職工薪酬9000 貸:銀行存款7000其他應(yīng)收款2000,就是現(xiàn)在1月份把這預(yù)留的2000元發(fā)放了,還要做到12月份賬里面,我們是要去稅務(wù)局做12月個(gè)稅申報(bào)更正的,然后金蝶里面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,
公司做賬用的金蝶KIS迷你版,2023年1月份的賬已做好,發(fā)現(xiàn)2022年6月份忘記將研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,怎么才能返回到2022年將6月份的憑證進(jìn)行修改?
老師,公司是一般納稅人,因?yàn)槠渌?,銀行的賬戶管理費(fèi)等費(fèi)用,10月份才開了一張1-9月份費(fèi)用總和的票,那這個(gè)賬要怎么做?銀行是每月都自動(dòng)劃走的費(fèi)用,每個(gè)月也有回單,但是賬忘記做了,那這個(gè)時(shí)候補(bǔ)去年的賬,是按回單憑證每個(gè)月做呢,還是按發(fā)票開的10個(gè)月的總和去做?
老師我在2023年1月份的時(shí)候,有憑證做錯(cuò)了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費(fèi)用做多金額了,是水費(fèi)來的,我要做管理費(fèi)用及制造費(fèi)用的,在1月份全部做成管理費(fèi)用的.這是我在1月份做錯(cuò)的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,正確憑證得 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)185.60元,制造費(fèi)用-水電費(fèi)550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯(cuò)的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個(gè)有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
甲公司增值稅采用一般計(jì)稅方法,2022、2023年發(fā)生如下業(yè)務(wù):?(1)3月10日,購入一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為380000元,增值稅22800元,此外還發(fā)生過戶等相關(guān)費(fèi)用2500元,以上款項(xiàng)已經(jīng)全部支付。經(jīng)測算,該商標(biāo)權(quán)使用年限為5年,殘值為0,使用年限平均法進(jìn)行攤銷。該商標(biāo)權(quán)適用的增值稅稅率為6%。?(2)9月3日將該商標(biāo)權(quán)對(duì)外出租,每月收取租金15000元,租期為半年。?(3)2023年9月6日,甲公司將商標(biāo)權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為328000元,增值稅為19680元,以上款項(xiàng)收到并存入銀行。?要求:?(1)做出甲公司購入商標(biāo)權(quán)的賬務(wù)處理。?(2)做出2022年3月甲公司按月攤銷商標(biāo)權(quán)的賬務(wù)處理。?(3)做出2022年9月3日,甲公司收取租金以及對(duì)商標(biāo)權(quán)攤銷的賬務(wù)處理。?(4)做出2023年9月6日,甲公司轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)的賬務(wù)處理。?
老師,請(qǐng)問一下企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度有啥區(qū)別呀
公司請(qǐng)員工喝奶茶計(jì)入什么費(fèi)用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費(fèi)用
老師利潤表里面的期末余額的未分配利潤,是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額加上利潤表里面的凈利潤嗎?這個(gè)凈利潤是加本月的金額,還是加本年累計(jì)的金額呀?
會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費(fèi),租金含了水電能耗,那我實(shí)際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)天沖紅重新開具了,會(huì)預(yù)警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費(fèi)用嗎

