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月末計(jì)提的增值稅下月交還有留抵,怎么做賬?

2023-02-09 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-09 14:02

你好? 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅??

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快賬用戶1504 追問 2023-02-09 14:15

附加稅也是當(dāng)月計(jì)提嗎 老師?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:30

你好季報(bào)的? 季末計(jì)提 就可以的 月報(bào)月計(jì)提??

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快賬用戶1504 追問 2023-02-09 14:31

我是月報(bào),但是上月忘計(jì)提了怎么辦?

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快賬用戶1504 追問 2023-02-09 14:36

補(bǔ)計(jì)提還是走以前年度損益調(diào)整?具體怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:45

你好 現(xiàn)在補(bǔ)上? 不用 ,直接正??颇?是本年的?

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快賬用戶1504 追問 2023-02-09 15:12

留抵稅額本來一直在未交增值稅的借方,我這月的未交稅貸方是3000的話,留抵是200,我銀行現(xiàn)在扣款2800怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:23

你好? ?是做交稅的分錄是不是呢?

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快賬用戶1504 追問 2023-02-09 15:34

恩呢是,我12月做憑證未交增值稅是3000.62,但有留抵稅額300多,我這個(gè)月實(shí)交就是2646.21,借未交的數(shù)直接扣除留抵嗎?

恩呢是,我12月做憑證未交增值稅是3000.62,但有留抵稅額300多,我這個(gè)月實(shí)交就是2646.21,借未交的數(shù)直接扣除留抵嗎?
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快賬用戶1504 追問 2023-02-09 15:35

一月繳稅的憑證借未交增值稅的數(shù)直接扣掉留抵稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 15:43

是的直接扣的呢 是的? 按應(yīng)交的記未交里 后面交稅?

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你好? 借 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅??
2023-02-09
對的,是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-10-16
10月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120 11月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。20
2025-01-15
月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅,然后用當(dāng)前期應(yīng)交減去留抵額,得出需實(shí)際繳納的稅款。若應(yīng)交額小于留抵,剩余留抵可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
2024-09-07
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-07-14
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