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如果上個(gè)月還有留抵增值稅,這個(gè)月還需要計(jì)提增值稅嗎?賬要怎么處理

2024-01-10 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 21:25

你好; 留底增值稅; 你本期抵扣了 ;那么你還是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的; 你這個(gè)計(jì)提增值稅說的就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧

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快賬用戶8961 追問 2024-01-10 21:28

是的 具體分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-01-10 21:30

你好; 你具體明細(xì)的金額是怎么樣的??

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快賬用戶8961 追問 2024-01-10 21:33

上月進(jìn)項(xiàng)留抵3427.55元 本月需要抵扣1,590.25元

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齊紅老師 解答 2024-01-10 21:37

你好;你銷項(xiàng)稅 多少; 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了多少; 留底進(jìn)項(xiàng)稅 3427.55你計(jì)入什么科目掛著的;? ?抵扣后你會(huì)產(chǎn)生繳納增值稅不?

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快賬用戶8961 追問 2024-01-10 21:42

我上個(gè)月抵扣完銷項(xiàng)后 還有3427.55的留底進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月需要抵扣1590.25元,抵扣完我還有剩余的,不需要繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2024-01-10 21:49

你好; 那你做; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好; 留底增值稅; 你本期抵扣了 ;那么你還是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的; 你這個(gè)計(jì)提增值稅說的就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧
2024-01-10
附加稅可以不用計(jì)提的。
2021-05-11
對(duì)的,是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-10-16
你好,可以不用的,你們是按月把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2021-03-25
您好,可以暫不處理,等下月有繳納增值稅是一并從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-15
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