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老師,期末增值稅有留抵,怎么做賬,次月再抵用的話怎么做賬

2021-10-07 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-07 18:00

你好。看下這個就應該會明白

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你好??聪逻@個就應該會明白
2021-10-07
月末先計算應交增值稅,然后用當前期應交減去留抵額,得出需實際繳納的稅款。若應交額小于留抵,剩余留抵可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
2024-09-07
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-08-25
您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
2024-09-08
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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