你好,那你籃子發(fā)票是在幾月份的,這個(gè)交納的稅款嗎?
一般納稅人,這個(gè)月開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,業(yè)收到了對(duì)方公司開具的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)在4月做過認(rèn)證,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理和報(bào)稅處理
老師您好,我家是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,一月份只開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表本期應(yīng)退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計(jì)稅依據(jù)如何申報(bào)?是按照銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的價(jià)稅合計(jì)金額嗎?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師異地項(xiàng)目1月開了負(fù)數(shù)發(fā)票還需要辦理預(yù)繳申報(bào)嗎?如果公司1月只開了這個(gè)異地負(fù)數(shù)發(fā)票,那如何申報(bào)退這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的稅?一般納稅人簡(jiǎn)易征收
老師你好,我想咨詢一下我是一般納稅人,上月開了簡(jiǎn)易征收負(fù)數(shù)發(fā)票,也開了增值稅正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在正數(shù)發(fā)票要13802.16元的增值稅,簡(jiǎn)易發(fā)票紅沖了負(fù)數(shù)-14698.97元的增值稅,請(qǐng)問這兩個(gè)稅款在申報(bào)表上可以相互抵扣使用嗎,增值稅報(bào)表上是相互抵減給倒退1431.82元,請(qǐng)問這樣申報(bào)正確嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
2022年6月在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的稅款
你好,那開了負(fù)數(shù)發(fā)票,你這個(gè)需要以后開證書的嗎?如果開證書的話,你就不用申請(qǐng)退稅,如果不開的話,你就需要申請(qǐng)退稅。
改項(xiàng)目開負(fù)數(shù)發(fā)票的原因是項(xiàng)目完工后最后總結(jié)算金額小于開票金額,所以對(duì)多開發(fā)票部分進(jìn)行了紅沖
后買不會(huì)再開發(fā)票了
后面不會(huì)再開發(fā)票了
如何申請(qǐng)退稅
你好,申請(qǐng)退稅就可以的,上面回復(fù)了。