你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,同一個(gè)項(xiàng)目你分開不一樣的稅率來的。
我公司跟甲方簽訂建筑安裝服務(wù)合同。開給甲方發(fā)票為建筑安裝工程服務(wù)。我公司把一部分建筑安裝分包出去給乙方,付款時(shí)乙方開具建筑安裝工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我公司。請問老師,我公司與乙方簽訂分包合同是否可行?乙方開具的發(fā)票我司是否能接收?
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。
老師好,我公司是工程公司,最近經(jīng)過招投標(biāo)投中了一個(gè)銷售項(xiàng)目的標(biāo)的,甲方說不管我們按什么稅率開發(fā)票都可以,所以老板想按9%的稅率給甲方開票,簽訂合同形式是采購合同,但合同里約定稅率是9%的,請問對方收取我們發(fā)票,他們有什么納稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,我公司和甲方簽訂了合同9%的工程稅率的合同,但是甲方的財(cái)務(wù)因?yàn)樗麄儍?nèi)部招標(biāo)時(shí)是采購流程,要求我們分兩部分開具發(fā)票,一部分13%銷售,一部分9%工程服務(wù),請問對于我公司來說是否有納稅風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我公司和甲方簽訂了合同9%的工程稅率的合同,但是甲方的財(cái)務(wù)因?yàn)樗麄儍?nèi)部招標(biāo)時(shí)是采購流程,要求我們分兩部分開具發(fā)票,一部分13%銷售,一部分9%工程服務(wù),請問在合同不能修改變更的情況下,我們這樣開票是否存在納稅風(fēng)險(xiǎn)
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
13%的很有可能被認(rèn)為是虛開發(fā)票。
我也擔(dān)心這個(gè),請問老師有沒有什么辦法解決?
那你們合同下能修改嗎?
還沒有溝通呢,如果可以的話應(yīng)該怎么修改呢?
請問采購設(shè)備并安裝,應(yīng)該屬于混合銷售嗎?
你好 就是在合同里面約定好了銷售的具體哪些材料, 金額 稅率多少,包工包料的工程的里面約定明細(xì),然后再寫一個(gè)合計(jì)稅率9%,金額是多少。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。