你好;? ?按應(yīng)發(fā)工資來計提數(shù)據(jù)的??
請問計提工資時,不是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬嗎,那貸方應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實際發(fā)放數(shù)
工會經(jīng)費的計提基數(shù)是應(yīng)付職工薪酬二級科目職工工資的數(shù)據(jù)還是應(yīng)付職工薪酬一級科目的數(shù)據(jù)
計提工資,是應(yīng)付職工薪酬-工資。是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
應(yīng)付職工薪酬科目計提時,按工資表中實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
計提工資,應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
老師,我公司有很多13個點的進項票,但是賣出去是個人,消費者不要票的,就沒有銷項,如果開票的話說真的就不賺錢了,這個該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經(jīng)營,個人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關(guān)資料,去哪里找?
假設(shè)當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,這個科目會有余額,如何處理?
你好 ;? ? 不會的; 你工資這個不會有余額的??
有啊,這個余額數(shù)就是這個應(yīng)扣項
你好;? ? 除非你還有其他的 計提數(shù)據(jù) ;沒有做支付? ? ; 比如福利費; 工會經(jīng)費這些; 去看看你明細賬??
工資表中:應(yīng)發(fā)數(shù)-應(yīng)扣項=實發(fā)數(shù) 應(yīng)發(fā)數(shù):應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)扣項:其他應(yīng)收款(社保/公積金/其他) 實發(fā)數(shù):銀行存款
你好; 你 計提了100 ;? 發(fā)了多少金額? ?
發(fā)了工資70,代扣社保等30
我是不是哪里搞錯了
計提: 借:管理費用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 100 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 70 貸:銀行存款 70
你好; 我懷疑你科目的金額可能錯誤了。 你列清楚你的分錄看看? ?
工資表:應(yīng)發(fā)合計100,應(yīng)扣合計30,實發(fā)工 資70 計提分錄: 借:管理費用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 100 發(fā)放分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 100 貸:其他應(yīng)收款- 30 貸:銀行存款 70
分錄是這樣列嗎?
哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)
哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)填實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
分錄是堵id? ?; 你計提是按應(yīng)發(fā);? 銀行存款 用的 是實發(fā)金額; 對的哈;? ? 你做了分錄是對的;? ? ? ?
估計是發(fā)放時的哪個數(shù)錯了,導(dǎo)致有余額。是不是這樣理解,工資表中的扣項,其他應(yīng)收款,在計提是都是通過應(yīng)付職工薪酬科目來處理的
?你好 ;? ? ? 按照你 發(fā)的數(shù)據(jù); 分錄和計提? 發(fā)放都是對的? ?
終于明白出錯在哪里了,謝謝啊
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不客氣的 ;? ?希望能幫到你;? 感謝??