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應(yīng)付職工薪酬科目計提時,按工資表中實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?

2023-02-09 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-09 12:22

你好;? ?按應(yīng)發(fā)工資來計提數(shù)據(jù)的??

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:09

假設(shè)當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,這個科目會有余額,如何處理?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 13:13

你好 ;? ? 不會的; 你工資這個不會有余額的??

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:15

有啊,這個余額數(shù)就是這個應(yīng)扣項

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齊紅老師 解答 2023-02-09 13:17

你好;? ? 除非你還有其他的 計提數(shù)據(jù) ;沒有做支付? ? ; 比如福利費; 工會經(jīng)費這些; 去看看你明細賬??

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:17

工資表中:應(yīng)發(fā)數(shù)-應(yīng)扣項=實發(fā)數(shù) 應(yīng)發(fā)數(shù):應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)扣項:其他應(yīng)收款(社保/公積金/其他) 實發(fā)數(shù):銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-02-09 13:21

你好; 你 計提了100 ;? 發(fā)了多少金額? ?

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:40

發(fā)了工資70,代扣社保等30

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:41

我是不是哪里搞錯了

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:45

計提: 借:管理費用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 100 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 70 貸:銀行存款 70

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齊紅老師 解答 2023-02-09 13:45

你好; 我懷疑你科目的金額可能錯誤了。 你列清楚你的分錄看看? ?

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:53

工資表:應(yīng)發(fā)合計100,應(yīng)扣合計30,實發(fā)工 資70 計提分錄: 借:管理費用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 100 發(fā)放分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 100 貸:其他應(yīng)收款- 30 貸:銀行存款 70

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:53

分錄是這樣列嗎?

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:55

哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 13:56

哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)填實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:00

分錄是堵id? ?; 你計提是按應(yīng)發(fā);? 銀行存款 用的 是實發(fā)金額; 對的哈;? ? 你做了分錄是對的;? ? ? ?

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 14:03

估計是發(fā)放時的哪個數(shù)錯了,導(dǎo)致有余額。是不是這樣理解,工資表中的扣項,其他應(yīng)收款,在計提是都是通過應(yīng)付職工薪酬科目來處理的

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:05

?你好 ;? ? ? 按照你 發(fā)的數(shù)據(jù); 分錄和計提? 發(fā)放都是對的? ?

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 14:05

終于明白出錯在哪里了,謝謝啊

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快賬用戶8201 追問 2023-02-09 14:06

給五星好評

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齊紅老師 解答 2023-02-09 14:11

不客氣的 ;? ?希望能幫到你;? 感謝??

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你好;? ?按應(yīng)發(fā)工資來計提數(shù)據(jù)的??
2023-02-09
您好, 這個是應(yīng)發(fā)數(shù)
2023-10-09
同學(xué),你好,應(yīng)該是工資
2021-03-23
你好 這里是應(yīng)發(fā)工資。
2022-04-13
同學(xué)你好,實際發(fā)放的時候應(yīng)付職工薪酬借方是應(yīng)發(fā)數(shù)是嗎——是的;
2021-05-31
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