你好 有? ?稅局網(wǎng)站查看??
老師2020年進(jìn)項稅加計抵減10%未抵減的完的金額可以結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)抵減嗎?是不是要2021年還要填下加計抵減的聲明才可以抵 2.我們是中日合資公司房租合同的印花稅有沒有什么優(yōu)惠政策,我們是向個人租房辦公的,我們也必須要申報租賃合同印花稅?
老師,加計抵減政策2023年還能繼續(xù)應(yīng)用么,有最新的么,去哪里查閱這些政策
高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。老師您好,這個政策針對我們2022年12月份購入的固定資產(chǎn)適用么?2022年購入的固定資產(chǎn),會計上沒有計提折舊,還可以享受一次性扣除和加計扣除政策么?有相應(yīng)的政策條文依據(jù)么?
老師好,這是什么意思,是指哪個行業(yè),我們代加工屬于這里面的行業(yè)嗎? 2.[優(yōu)惠內(nèi)容 ] 自 2023 年1月1日至2023 年 12 月 31 日,增值稅加計抵減政策按照以下規(guī)定執(zhí)行, 允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計 5% 抵減應(yīng)納稅額 允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計 10% 抵減應(yīng)納稅額。
你好,老師,請教一下高新企業(yè)享受了進(jìn)項稅額加計扣除5%的優(yōu)惠政策,優(yōu)惠部份抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額。那么請問這筆不用繳納的稅額怎么做會計處理。是作為政府補(bǔ)貼?還是留在應(yīng)交增值稅這個科目里。謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報個稅?