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生產(chǎn)型出口企業(yè),有內(nèi)銷和外銷,增值稅稅負(fù)率怎么控制,還是說不用控制了,有多少外銷就全部做退稅,如果沒有留底怎么辦,也退不稅啊

2023-02-09 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-09 08:21

您好,按真實業(yè)務(wù)處理,沒有留抵就不需要退稅

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快賬用戶3166 追問 2023-02-09 12:17

那稅負(fù)率呢

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齊紅老師 解答 2023-02-09 12:35

您好,稅負(fù)率?您按真實業(yè)務(wù)處理,不需要考慮稅負(fù)率

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您好,按真實業(yè)務(wù)處理,沒有留抵就不需要退稅
2023-02-09
同學(xué) 內(nèi)銷很大,外銷就一筆,增值稅沒有留底稅額 ,這個情況沒有退稅,只需要出口免抵退申報按實際銷售額申報即可,這個是免增值稅的 在附表1里面填。 出口單證收齊也填這個金額。
2022-06-20
同學(xué)你好,剩下的15000元,不用繳納附加稅,不用繳納增值稅,不可以退了。   (1)不予抵退的增值稅:   借:主營業(yè)務(wù)成本;   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。
2021-12-12
同學(xué)你好 是的,退的就是你認(rèn)證的進(jìn)項
2020-09-11
你好,是的,是要這樣了。
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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