小規(guī)模納稅人繳納增值稅時(shí)放到應(yīng)交稅費(fèi)科目
老師:小規(guī)模納稅人交增值稅的科目是哪個(gè)?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。這個(gè)明細(xì)科目嗎?
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅時(shí)放到應(yīng)交稅費(fèi)科目還是應(yīng)交稅金及附加科目呢
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)票,不涉及稅款。稅費(fèi)還用計(jì)入到,應(yīng)交增值稅科目么
老師,小規(guī)模繳納印花稅是計(jì)入應(yīng)交稅金及附加科目,還是管理費(fèi)用科目呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,直接貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,和借同個(gè)科目就可以了,是嗎 還有附加稅,是使用稅金及附加科目嗎
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買(mǎi)了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷(xiāo)是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷(xiāo)金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
老師,我這個(gè)月銷(xiāo)售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專(zhuān)票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開(kāi)具專(zhuān)票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷(xiāo)項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話(huà)算不算對(duì)呢?
那老師之前的會(huì)計(jì)將繳納的增值稅放到稅金及附加科目了
你是做外賬還是內(nèi)賬?
老師,外賬
前會(huì)計(jì)處理就不正確了
老師,主要在已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表中體現(xiàn)了,而且也計(jì)入到本年累計(jì)稅金及附加科目了
具體分錄是怎么樣的?要做調(diào)整分錄
老師,那這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)我得去稅務(wù)大廳更正嗎
不會(huì)影響增值稅申報(bào)表,只影響企業(yè)所得稅??刹桓?,匯算時(shí)直接按正確的填報(bào)
老師,那財(cái)務(wù)報(bào)表我得去更正嗎
不用了,匯算時(shí)直接按正確的填報(bào)