是的,對(duì)的,是這么做的。
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模做賬,是不需要用應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目吧,直接就是應(yīng)交增值稅—(小規(guī)模納稅人專用)這個(gè)科目就可以吧,不需要轉(zhuǎn)出吧?
您好老師, 1.稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)及附加 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 像這樣的分錄他們是2個(gè)科目還是4個(gè)科目,1是不是都是稅金及附加科目,2是不是都是應(yīng)交稅費(fèi)科目。只不過一個(gè)在借方一個(gè)貸方?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅時(shí)放到應(yīng)交稅費(fèi)科目還是應(yīng)交稅金及附加科目呢
老師好,月底有未交增值稅賬務(wù)處理 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那增值稅附加稅需要計(jì)提嗎? 還是繳納時(shí)直接:借:稅金及附加-應(yīng)交城建、教育附加、地方教育附加?
老師,小規(guī)模繳納印花稅是計(jì)入應(yīng)交稅金及附加科目,還是管理費(fèi)用科目呢?
個(gè)體戶給業(yè)主轉(zhuǎn)錢,如何做賬?
公司給提供給平臺(tái)3元的商品,平臺(tái)標(biāo)價(jià)賣9元。6元差價(jià)是平臺(tái)收了,9元都在我們賬單提示,導(dǎo)致我們需要多申報(bào)增值稅6元;這6元平臺(tái)可以給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)的,但是我們確申報(bào)13個(gè)點(diǎn)的增值稅,虧了7個(gè)點(diǎn);這6元我們可以按照6個(gè)點(diǎn)申報(bào)收入嗎?
T型賬的左邊是起初還是右邊是起初?試算平衡表的期末余額是怎么算的?有2月份的T型賬答案嗎?
老師,9月專票勾選未抵扣,留底了,這個(gè)月對(duì)方說要沖掉重新開,這個(gè)怎么處理
老師,我司從a公司進(jìn)賬200.元又給a公司銷貨100元,那么我門直接付給a公司100元。a公司給我門開票200-100就是100元,對(duì)嗎,這樣互低可以嗎,還是必須進(jìn)的開進(jìn)的發(fā)票,進(jìn)帳,銷貨的開銷項(xiàng)發(fā)票,入帳
報(bào)經(jīng)營所得投資者減除費(fèi)用跟個(gè)人所得稅每個(gè)月扣5000是只能選擇一個(gè)嗎
老師:新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,確認(rèn)收入的文件麻煩發(fā)一個(gè)給我呢。謝謝老師!
老師早上好,社區(qū)搞鄰里活動(dòng)節(jié),開具我們物業(yè)公司發(fā)票買的爆米花機(jī),洗衣粉讓我們報(bào)銷,請(qǐng)問我們可以入賬管理費(fèi)福利費(fèi)還是應(yīng)該如何做賬?這個(gè)要視同銷售交稅嗎?具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?
有老師在嗎,怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表,編寫現(xiàn)金流量表
麻煩暖暖老師接著解答 謝謝了。這個(gè)是憑證