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老師我是小規(guī)模納稅人,二季度有張作廢的發(fā)票我做到賬記錄,但是報(bào)稅沒(méi)錯(cuò),賬上的收入比報(bào)稅多6960,這個(gè)季度我改過(guò)來(lái)了,但是報(bào)表和賬上得收入不一致,怎么辦
老師,公司的一般賬戶(hù)怎么用?我們想專(zhuān)門(mén)針對(duì)一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)一個(gè)一般戶(hù),這個(gè)項(xiàng)目的所有開(kāi)支收入都走這個(gè)賬戶(hù),但是每次跟甲方結(jié)算時(shí),甲方都要求我們提供基本存款賬戶(hù),而且我們開(kāi)出的發(fā)票上面的開(kāi)戶(hù)行和帳號(hào)也是基本賬戶(hù),所以收到的工程款都是打轉(zhuǎn)到基本戶(hù)的,我要怎樣才能讓對(duì)方把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶(hù)呢
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),有個(gè)這個(gè)提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47,原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專(zhuān)票14752.47,上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里,專(zhuān)票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷(xiāo)售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專(zhuān)票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù),就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整???
我們是提供充電樁充電的小規(guī)模納稅人,我后臺(tái)導(dǎo)出當(dāng)月的訂單 充電度數(shù)和供電公司當(dāng)月開(kāi)給我們發(fā)票的供電度數(shù)不一致,這個(gè)怎么分配成本做賬呢 因?yàn)槲疫@個(gè)有當(dāng)月要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的 有當(dāng)月做發(fā)出商品的
老師我們公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù)數(shù)電發(fā)票額度是1萬(wàn),現(xiàn)在跟別的公司合作充電樁充電業(yè)務(wù),但是我們只提供場(chǎng)地,充電樁所有權(quán)是對(duì)方公司,按照簽訂協(xié)議收入分給我公司錢(qián),那這個(gè)錢(qián)我需要進(jìn)收入,也需要開(kāi)票給對(duì)方,開(kāi)票開(kāi)票項(xiàng)目開(kāi)成什么,如果額度不夠怎么辦,時(shí)需要先將額度開(kāi)完后,在申請(qǐng)嗎,這個(gè)申請(qǐng)需要上傳什么附件
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個(gè)期間采購(gòu)的東西付款的話(huà)是股東個(gè)人付的,到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
客戶(hù)差我們的貨款沒(méi)給我們催款時(shí),對(duì)方說(shuō)讓我們開(kāi)個(gè)金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤(rùn)-333193.61元,注冊(cè)資本50萬(wàn)元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)給員工,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢?個(gè)稅怎么申報(bào)才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)變更法人的流程?這個(gè)有沒(méi)有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?
私戶(hù)轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費(fèi),需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認(rèn)收到嗎?簽什么比較好
公司買(mǎi)包,毛巾,我這邊開(kāi)票可以合并開(kāi)紡織品不,還是必須明細(xì)開(kāi)
樸老師,您剛解答的問(wèn)題忘記問(wèn)了,那這個(gè)責(zé)任是不是應(yīng)該由財(cái)務(wù)公司負(fù)全責(zé),是她們不及時(shí)入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運(yùn)維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費(fèi),5%的,這種合適嗎?


您好,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入通常應(yīng)該接近但不用完全一致,咱們公司客戶(hù)先充值后消費(fèi)的情況會(huì)導(dǎo)致合理差異,充值到公戶(hù)時(shí)就要交增值稅但會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,實(shí)際消費(fèi)時(shí)才確認(rèn)企業(yè)所得稅收入,記賬和報(bào)稅方法如下,客戶(hù)充值500元時(shí)做賬,借銀行存款500元,貸預(yù)收賬款500元,同時(shí)就要在增值稅申報(bào)表未開(kāi)票收入欄填上銷(xiāo)售額471.70元(計(jì)算過(guò)程500/(1%2B6%))和稅款28.30元,之后客戶(hù)消費(fèi)了100元時(shí)做賬,借預(yù)收賬款100元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94.34元(計(jì)算過(guò)程100/(1%2B6%)),貸應(yīng)交稅費(fèi)5.66元,并在增值稅申報(bào)表未開(kāi)票收入欄填上負(fù)數(shù)的-94.34元和-5.66元來(lái)沖減,這樣在客戶(hù)消費(fèi)的季度這筆94.34元就計(jì)入企業(yè)所得稅收入。