你好,那實(shí)際的業(yè)務(wù)和這個(gè)發(fā)票是不是一樣的,比如你購(gòu)入了100,你銷(xiāo)售出去可能銷(xiāo)售80,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,可以的。還有剩余的存貨20在你的倉(cāng)庫(kù)里面,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,不結(jié)轉(zhuǎn)這20的就是了。
一家裝飾公司,小規(guī)模,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅申報(bào)與增值稅申報(bào)不匹配,導(dǎo)致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報(bào)就可以了,但是因?yàn)槌杀井惓?dǎo)致專(zhuān)管員有疑惑)。因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本幾乎沒(méi)有(經(jīng)營(yíng)時(shí)很多客戶沒(méi)辦法開(kāi)發(fā)票,就沒(méi)有成本發(fā)票)導(dǎo)致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請(qǐng)問(wèn)這樣去讓專(zhuān)管員查賬會(huì)怎么樣啊,我們應(yīng)該怎么處理
想問(wèn)下一般納稅人公司商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品發(fā)票上有規(guī)格型號(hào),單位是公斤名稱和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票一致。銷(xiāo)售出去的沒(méi)有規(guī)格型號(hào)單位也是公斤,這樣可以直接對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本么? (有時(shí)候購(gòu)進(jìn)的公斤的,銷(xiāo)售的有件的有公斤的,能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)),還是必須退回重新開(kāi)發(fā)票
老師:您好!我想咨詢一下您,有一個(gè)自產(chǎn)自銷(xiāo)水果的農(nóng)場(chǎng),是一般小規(guī)模納稅人,種橘子一年只有一次收成,他們的銷(xiāo)售量產(chǎn)量也很大,但是他們提供來(lái)給我們?nèi)霂さ闹皇情_(kāi)出發(fā)票的部分收入。這個(gè)收入只是開(kāi)票的部份,相當(dāng)于沒(méi)開(kāi)票的就沒(méi)有入帳,導(dǎo)致成本高,產(chǎn)量少,一直虧本的狀態(tài),和他們溝通也是一樣,只提供開(kāi)發(fā)票部分的數(shù)據(jù),那我作為代理記帳公司這塊是他們交多少數(shù)據(jù)來(lái)就做多少收入是嗎?
老師,小規(guī)模的,商貿(mào)企業(yè),我發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的產(chǎn)品數(shù)量對(duì)不上,有沒(méi)有事啊,導(dǎo)致利潤(rùn)高,成本票沒(méi)有或者很少,咋辦呢
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車(chē),開(kāi)票按汽車(chē)維修服務(wù)費(fèi)開(kāi)票出去。沒(méi)有收到款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到了款,又怎么做會(huì)計(jì)分錄? 開(kāi)票出去了,不管普通發(fā)票還是專(zhuān)票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,讓人家開(kāi)票,就要收稅點(diǎn),價(jià)格貴很多。沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),客戶又要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),就會(huì)導(dǎo)致我們企業(yè)所得會(huì)高,要交企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)這種怎么處理呢?公司利潤(rùn)很低,想不交稅或者少交
財(cái)管高低點(diǎn)法中的,資金占用量是啥意思呢老師
老師一般人增值稅稅稅負(fù)率高,所得稅上可以是虧損嗎
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬(wàn)貨款,他們倒閉開(kāi)不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬(wàn),那少付的一萬(wàn)記營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問(wèn)里的第三小問(wèn),求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷(xiāo)售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說(shuō)明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷(xiāo)方法五五分成法,遇到幾個(gè)問(wèn)題 1:圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷(xiāo)售商品,也會(huì)開(kāi)商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買(mǎi),會(huì)賣(mài)給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開(kāi)過(guò)6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷(xiāo)售商品的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是沒(méi)有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開(kāi)商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷(xiāo),我在當(dāng)月做了出庫(kù)單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷(xiāo),那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷(xiāo)項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對(duì)本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣(mài)農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請(qǐng)主播直播宣傳,請(qǐng)問(wèn)怎么降低稅,是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶 還是說(shuō)直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
我發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)不上,有的拿不到成本票,有的是超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍銷(xiāo)售的產(chǎn)品,開(kāi)票開(kāi)的是營(yíng)業(yè)執(zhí)昭范圍內(nèi)的產(chǎn)品,有點(diǎn)亂,之前是代賬的,代賬的人有什么票做什么,就會(huì)多交稅,該咋辦呢,對(duì)應(yīng)不上
拿不到成本發(fā)票的,你實(shí)際有購(gòu)入的情況下,你按照你銀行支付的來(lái)做就可以了,對(duì)方的發(fā)貨單加上你單位的入庫(kù)單,還有銀行回單一塊兒做,這個(gè)理解吧。
沒(méi)有發(fā)票的,你正常做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
那你現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)一下吧,你倉(cāng)庫(kù)里有哪一些,你賬上有哪一些做盤(pán)虧盤(pán)盈。
我理解,沒(méi)有發(fā)票正常做成本結(jié)轉(zhuǎn),不能稅前扣除就是,這個(gè)是個(gè)體工商戶,一年估計(jì)不超過(guò)80萬(wàn)的銷(xiāo)售額,有必要這樣做得很認(rèn)真嗎
查賬征稅的就得做,如果是其他的可以做,可以不用做。
那之前的代賬做的不行了就是,只不過(guò)他只要有發(fā)票就做,沒(méi)有就不結(jié)轉(zhuǎn),該交的稅就交,做的很粗
打這征稅的,它需要根據(jù)利潤(rùn)來(lái)交稅的,這個(gè)利潤(rùn)會(huì)影響你交稅的,利潤(rùn)低交的就少,利潤(rùn)高交的就多。
查賬征稅的剛才打錯(cuò)了。
是的,那還要重新整理一下了庫(kù)存商品
那你就重新盤(pán)點(diǎn),要么你就找出之前的原始憑證來(lái),他之前沒(méi)有做的業(yè)務(wù)你都補(bǔ)上。
之前還要調(diào)整嗎,太累了,可以從2023年重新開(kāi)始,弄弄好,可以嗎,重新弄個(gè)期初產(chǎn)品數(shù)
你好,可以的,可以這么做。
如果去年的成本票過(guò)來(lái)了,利潤(rùn)成負(fù)的了,有關(guān)系嗎
實(shí)際業(yè)務(wù)是虧損的,沒(méi)有關(guān)系的。
嗯嗯,好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。
我跟老板溝通了,他沒(méi)有這個(gè)意識(shí),讓他之后進(jìn)貨都要發(fā)票,但是他沒(méi)有意思說(shuō)做個(gè)庫(kù)存商品的賬,這樣只要大差不差可以做嗎
那你跟他說(shuō),如果單位沒(méi)有成本的話,得需要根據(jù)收入直接交所得稅了。