你好;? 你成本是真實發(fā)生的; 只是發(fā)票不合理 是嗎 ? 你工程沒有完工嗎??
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師我想問一下我20年有一筆采購的材料普票做分錄借工程施工,貸:應(yīng)付賬款,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面,今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題咋沖減分錄
老師我想問一下我20年收到一筆成本發(fā)票入賬未結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,23年開出最后一筆改項目的工程發(fā)票后的,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題打算不結(jié)轉(zhuǎn) 了我改咋處理
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發(fā)票時,借:工程施工-人工費/材料/機(jī)械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費/材料/機(jī)械 開具發(fā)票確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項 +工程結(jié)算 借:主營業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
老師,我在做7月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負(fù)數(shù)的分錄,直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
20年就完工了,發(fā)票主要是東西他那邊買的但是他營業(yè)執(zhí)照晚于工程完工時間主體不一樣了,所以我想沖掉
你好;? 去結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去 ;? ? 到時發(fā)票紅沖了重新開即可;? 成本是正常結(jié)轉(zhuǎn)去 ; 跨年了走以前年度損益調(diào)整去結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
我沒有結(jié)轉(zhuǎn)一直在工程施工里面,我今年這個工程最后一筆完工我開發(fā)票給甲方了我打算要結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我能直接沖紅20年的成本普票嗎不用重開了
你好; 趕緊去結(jié)轉(zhuǎn)哈;? 不然你這樣 成本費用? ?都沒有做到當(dāng)年數(shù)據(jù)去? ?
因為我看到工程施工這個科目在資產(chǎn)負(fù)債表上一直是把金額放在存貨這個科目里面
老師你說的是對的按進(jìn)度百分比來的,但是我們這種決算跟施工合同金額不一樣的最終工程總金額,做不到進(jìn)度百分比,我們都是開票就結(jié)轉(zhuǎn)
你好;? 是在存貨里面; 但是你 成本? 要結(jié)轉(zhuǎn)哦; 你掛在工程施工放著? ?早晚也得處理的??
是的,現(xiàn)在問題是我最后一筆工程開完了我打算把這個項目成本結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我這筆采購一直在存貨里面本身沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不影響到不能直接沖紅嗎
?你好; 你成本真實發(fā)生的 ;你去紅沖了。 還得? 在做分錄; 沒有必要哦 ;? ?結(jié)轉(zhuǎn)下即可? ?
老師我是小企業(yè)準(zhǔn)則的,咋結(jié)轉(zhuǎn),對方也沒有沖紅,他是個體工商戶開的電子通用發(fā)票,那我這邊咋處理
你好;? ? ?借利潤分配- 未分配利潤貸工程施工? ?
那對方不沖紅我直接轉(zhuǎn)出來應(yīng)該不影響吧
老師是不是你這筆分錄我也不需要紅沖發(fā)票做原始憑證了
你好; 是的; 先結(jié)轉(zhuǎn);? 后面要求對方及時開票來即可? ?
估計不可能了對方是個體工商戶開的浙江省通用電子發(fā)票不是電子普票
你好; 開不了的話; 匯算就調(diào)整處理即可? ?
老師你給我調(diào)整的分錄,在匯算調(diào)整是不是金額重復(fù)了
你好;? ?不重復(fù)哈 ; 只是給你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?
老師我有點轉(zhuǎn)不過來了,你能把解答的答案給我寫一下可以嗎,謝謝
?你好 ;? 我 分錄都給你寫了哦; 就是把工程施工 余額 轉(zhuǎn)到利潤分配去? ?