你好對方給你開紅字信息表, 你們單位紅沖抵扣這個月的稅款。
老師,我們開出一張普票給購買方,然后購買方隔月了說發(fā)票丟失了,讓我們重新開具,這種情況怎么處理?
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請問是要聯(lián)系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負(fù)數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因為是上季度開的,我們已經(jīng)申報過上季度的稅了,還想問一下對報稅有影響嗎?
老師,你好,我們是銷售方,我們?nèi)ツ?月份那會給購買方開具了一張增值稅發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票重開了,可是購買方已經(jīng)抵扣了,我們也給這張票交稅了,問這個問題該怎么處理
老師,你好,我們是銷售方,就是去年6月份那會給購買方多開了一張增值稅發(fā)票,如果購買方已經(jīng)認(rèn)證了這張票,我們該怎么協(xié)商追回這張票及我們銷售方為這張票已經(jīng)交的稅呢?(雙方商量這張票可以被追回)
我們是購買方,去年銷售方給我們開了一張發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,但是上個月那張發(fā)票需要作廢 所以我們給對方開了紅字發(fā)票信息表,但是對方?jīng)]有開具紅字發(fā)票還,我們這個月可以做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎?
老師,小型微利企業(yè)的政策的內(nèi)容是什么?
老師好,公司購入的二手車,幾千塊錢,還需要入固定資產(chǎn)并進(jìn)行折舊嗎?
老師,無票收入申報占比去年同期少50%,會有風(fēng)險預(yù)警么
老師,請問按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,稅款按什么繳納?比如1200萬的合同,已完成50%,即按600萬確認(rèn)收入,但是發(fā)票只開了400萬,請問是繳納600萬的稅還是400萬的稅
老師,我們公司的個稅都是當(dāng)月計提當(dāng)月申報,不是按照實際發(fā)放申報,這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊