你好? 你開(kāi)負(fù)數(shù) 發(fā)票紅沖收入? ?
出納收到攤主支付的租金,存入公司銀行帳戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?攤租是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣做會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)得嗎?
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時(shí)的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)一次收入,對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交而沒(méi)交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在欠費(fèi)收不到了,公司要免掉他這幾個(gè)月的物業(yè)費(fèi),我是把分錄紅沖,還是計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
您好老師我這里是一家物業(yè)公司收取一年的物業(yè)費(fèi)借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是中途轉(zhuǎn)讓給其他物業(yè)公司了物業(yè)費(fèi)收入也就付給對(duì)方相應(yīng)月份的,支付給對(duì)方的物業(yè)費(fèi)我是沖減收入嗎?
一家物業(yè)公司收了一年的物業(yè)費(fèi)收入做了借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是6月轉(zhuǎn)給另外一家公司公司經(jīng)營(yíng),就支付了6個(gè)月的物業(yè)的給對(duì)方公司,這筆支出怎么做會(huì)計(jì)分錄
我是一家小規(guī)模公司,這個(gè)月我進(jìn)了10萬(wàn)塊錢貨物,然后又銷售出去。會(huì)計(jì)分錄怎么做。 收到貨物 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 銷售 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算